可以按照增值稅納稅申報表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列
統(tǒng)計(jì)報表中的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)怎么填
老師,統(tǒng)計(jì)表上的應(yīng)交增值稅本期累計(jì)發(fā)生額,就是未交增值稅的本年累計(jì)發(fā)生額的借方?對嗎
你好老師,統(tǒng)計(jì)局報表財務(wù)報表,有一欄,應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
老師,你好,統(tǒng)計(jì)報表上的應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)是是不是未交增值稅的借方本年累計(jì)發(fā)生額
老師,統(tǒng)計(jì)局報表中應(yīng)交增值稅(本期累計(jì)發(fā)生額)可以按照增值稅納稅申報表的本年累計(jì)應(yīng)納稅額填列嗎?
老師,收到專管員老師發(fā)來如下信息: 你企業(yè)收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費(fèi)未按規(guī)定申報增值稅,請核實(shí)后按收到手續(xù)費(fèi)日期的所屬期更正申報增值稅!?。?請問怎么更正,謝謝!
這個怎么解決,可以不處理嗎
攜程分賬的手續(xù)費(fèi),開票開的是服務(wù)費(fèi),入財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)可以嗎
空白發(fā)票丟失了,稅局罰款嗎
老師 我們主要是加盟店已經(jīng)有主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在有直營店的營業(yè)收入要怎么記賬呀
發(fā)現(xiàn)去年有一筆收入金額錯誤,少記了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
老師,為什么債務(wù)籌資會穩(wěn)定公司的控制權(quán)呢,大白話給我講講唄,謝謝
老師,所得稅報表,收入,今年是負(fù)數(shù)發(fā)票,收入為負(fù)數(shù),所得稅也成了負(fù)數(shù)了。這咋弄呀?
老師您好!請問公司安排員工每月在外面飯館吃工作餐,飯館開來發(fā)票餐飲服務(wù).餐飲1200元.請問怎么做帳?謝謝!
請問一下印花稅怎么計(jì)提
所以說現(xiàn)在報的第四季度財務(wù)報表,它的本期累計(jì)發(fā)生額不是這個季度的累計(jì)發(fā)生額?
本期累計(jì)發(fā)生額 是這個季度的累計(jì)發(fā)生額
申報表的本年累計(jì)是一個年度的,他不是一個季度的呀,這不是跟您之前說的自相矛盾嗎
如果是統(tǒng)計(jì)報表,讓填本期,即第四季度數(shù)據(jù)。讓填本年,就取申報表本年數(shù)據(jù)
報表上抬頭上寫著是1到4季度,但是報表里頭的那行寫著應(yīng)交稅費(fèi)(本期累計(jì)發(fā)生額)
那就取本年累計(jì)金額