你好,這個(gè)計(jì)提的按照1~9月的工資總額。 實(shí)際發(fā)放的按照1~8月的
老師,我的所得稅匯算清繳職工薪酬如何填寫(xiě)?賬里應(yīng)付職工工薪酬貸方合計(jì)數(shù)367697.50元,借方合計(jì)數(shù)349697.50元,
老師,新的季度所得稅報(bào)表里面的職工薪酬填寫(xiě)當(dāng)季度的數(shù)據(jù)還是整年的數(shù)據(jù)
企業(yè)所得稅的職工薪酬部分如何填寫(xiě)
所得稅季報(bào) 事項(xiàng)1職工薪酬數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)
企業(yè)所得稅季報(bào)表里,事項(xiàng)一的職工薪酬是必須填的嗎?如果填的話,已計(jì)入成本費(fèi)用的是填1-9月的計(jì)提數(shù)嗎?下邊實(shí)際發(fā)放的是應(yīng)付職工薪酬的借方數(shù)?
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
社保,公積金,福利費(fèi)計(jì)算在內(nèi)嗎
你好,是的,是包括在里面的。
還是說(shuō)只填寫(xiě)發(fā)放工資的數(shù)據(jù)
你好,這個(gè)是包括了 因?yàn)閼?yīng)發(fā)工資是包括了這些。