您好,是的,計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
老師,你好!部門聚餐和節(jié)假日聚餐的福利,需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費(fèi)來(lái)核算嗎?還是直接通過(guò)費(fèi)用科目就可以了?
公司員工聚餐費(fèi)用可以計(jì)入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)里面嗎?需要申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,請(qǐng)教下,員工聚餐等這種福利費(fèi),需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過(guò)渡嗎
請(qǐng)問(wèn)公司免費(fèi)為員工提供午餐,對(duì)應(yīng)的餐費(fèi)是否需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)科目過(guò)渡,是否需要交個(gè)稅? 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)一定要和費(fèi)用類科目對(duì)應(yīng)的福利費(fèi)總額相等嗎?
請(qǐng)問(wèn),員工聚餐發(fā)生的餐費(fèi),計(jì)入了應(yīng)付職工薪酬/福利費(fèi),需要并入工資申報(bào)個(gè)稅嗎?
甲公司固定資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會(huì)計(jì)分錄如何的不,如原值8萬(wàn),折舊累計(jì)3萬(wàn)
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過(guò)大,我們是總公司和分公司之間來(lái)回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的,現(xiàn)在稅局問(wèn)我們,我們?cè)撛趺唇忉尯线m,避免稅務(wù)問(wèn)題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤(rùn)表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤(rùn)表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無(wú)法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤(rùn)表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤(rùn)表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對(duì)應(yīng)不上會(huì)計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號(hào)出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請(qǐng)問(wèn),系統(tǒng)中如何填寫
老師,購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工-福利費(fèi)這種月餅是有發(fā)票,用發(fā)票入賬就可以,如果發(fā)放的是現(xiàn)金,就要申報(bào)個(gè)稅。