一、收到不征稅政府補貼時 借:銀行存款貸:遞延收益(負債類科目,核算需分期攤銷的補貼)(注:不征稅補貼不計入 “其他收益” 或 “營業(yè)外收入”,避免繳納企業(yè)所得稅) 二、使用補貼購買固定資產(chǎn)時 借:固定資產(chǎn)(按實際購買價,含增值稅,小規(guī)模納稅人全額入資產(chǎn);一般納稅人若進項稅抵扣,需拆分 “應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)”)貸:銀行存款 三、固定資產(chǎn)按月計提折舊時(同步攤銷遞延收益) 計提折舊(按固定資產(chǎn)折舊規(guī)則):借:管理費用 / 制造費用等(根據(jù)資產(chǎn)用途計入對應成本費用)貸:累計折舊 攤銷遞延收益(與折舊期間同步,金額通常與折舊額一致):借:遞延收益貸:其他收益(總額法下,補貼攤銷計入其他收益,因補貼不征稅,需在匯算清繳時調(diào)減該部分收益)

老師,我問您一個問題。 我們企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),政府財政撥款??顚S茫I了一套設備,用于研究開發(fā),作為固定資產(chǎn)核算。收到財政撥款、購買設備付錢、收到對方給我們開的票應分別怎么寫會計分錄。還有這筆財政撥款要確認收入嗎?對應的支出稅法規(guī)定不能在所得稅前扣除,我們之后是要做納稅調(diào)增?
老師,涉稅實務中,非房企2050年6月銷售異地2010年4月非自建購買的(二手)不動產(chǎn)(固定資產(chǎn)原值50萬折舊40萬)異地出售價稅合計30萬,用一般納稅方法的從處置到預繳到繳納的分錄怎么做呢
老師你好,我們公司收到一筆政府補助用來購買設備的話怎么做賬?是按照下面的來做分錄嗎? 1、收到政府補助時,先放于遞延收益科目,其分錄為, 借:銀行存款, 貸:遞延收益。 2、購進固定資產(chǎn)時, 借:固定資產(chǎn), 貸:銀行存款。 固定資產(chǎn)每月折舊時,按照折舊確認遞延收益, 借:遞延收益, 貸:營業(yè)外收入。
企業(yè)購置環(huán)保設備可以申請補貼以補償其環(huán)保支出。甲企業(yè)于2x21年2月向政府有關(guān)部門提交了160萬元的補助申請,作為對其購置環(huán)保設備的補貼。2x21年3月10日,甲企業(yè)收到了政府補貼款160萬元。2x21年3月20日,甲企業(yè)購入不需安裝的環(huán)保設。備一臺,實際成本為400萬元,設備款已用銀行存款支付,使用壽命8年,采用直線法計提折舊(不考慮凈殘值)。2x26年3月,甲企業(yè)的這臺設備發(fā)生毀損。不考慮相關(guān)稅費等其他因素,甲企業(yè)選擇凈額法進行會計處理。 要求:(答案中金額單位用萬元表示,不用寫明細科目) (1)甲企業(yè)3月10日收到政府補貼款的會計分錄: (2)甲企業(yè)3月20日購入環(huán)保設備的會計分錄: 政府補助抵減固定資產(chǎn)的會計分錄: (3)甲企業(yè)按月對環(huán)保設備計提折舊的會計分錄: (4)甲企業(yè)設備發(fā)生毀損的會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面價值: 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理:
老師請問一下,我們收到政府補助購設備款10萬元,計借:銀行存款, 貨:遞延收益,現(xiàn)在購入固定資產(chǎn),計提折舊要怎么做分錄
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝