你好,沒(méi)明白你意思。你是說(shuō)必須上傳到網(wǎng)站的資料?

我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
生產(chǎn)進(jìn)出口企業(yè),出口退稅申報(bào)需要公司提供哪些資料給會(huì)計(jì)做申報(bào)?
在重慶,出口退稅外貿(mào)企業(yè)最后一步提交申報(bào)表,需要報(bào)送資料嗎
老師,您好,我家是生產(chǎn)出口企業(yè),購(gòu)進(jìn)原材料都是國(guó)內(nèi)非免稅購(gòu)入,3月份首次出口一筆貨物,還沒(méi)有退稅,還沒(méi)有首次退稅,在4、5、6、月份陸續(xù)有出口業(yè)務(wù),9月份要申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)老師:1、9月份申報(bào)退稅是首次退稅,是不是只能申報(bào)3月份出口的退稅,以后月份的出口要在這個(gè)首次退稅成功后再申報(bào)退稅還是所有月份出口的一起申報(bào)退稅?2、退稅依據(jù)是3月份出口收入和3月申報(bào)增值稅留抵稅額計(jì)算,還是申報(bào)退稅時(shí)的月份的留抵稅額作為計(jì)算退稅金額的依據(jù)?
商業(yè)公司首次申報(bào)出口退稅報(bào)送資料有需要必須上報(bào)的嗎?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬(wàn)元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬(wàn)元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問(wèn),需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬(wàn),無(wú)進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


是的,校驗(yàn)問(wèn)題要報(bào)送增值稅專用發(fā)票抵扣聯(lián)?;蛘吆jP(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。但是現(xiàn)在都全電發(fā)票了哦。是直接把發(fā)票上傳就可以嗎?
是的。上傳發(fā)票就好了。
我出口提交申報(bào)跳出提交校驗(yàn)。就提示這些了。
你好,你上傳了發(fā)票一般就沒(méi)問(wèn)題了。不過(guò),現(xiàn)在基本上都是自動(dòng)獲取的,你可以問(wèn)下當(dāng)?shù)?2366確認(rèn)下。
哦哦。好的
你好,歡迎下次再來(lái)探討。
是不是出口不給退稅的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證后就填在附表二28欄?
你好,你截圖來(lái),將附表2截圖來(lái),我確認(rèn)下。
紅色框起來(lái)的。那份不給退稅的發(fā)票我沒(méi)有認(rèn)證,準(zhǔn)備下個(gè)月認(rèn)證了就填上28欄,是這個(gè)邏輯嗎?
你好,對(duì)哦,你的理解沒(méi)問(wèn)題。
謝謝老師指點(diǎn)!
你好,不用客氣的了。