那個(gè)不行的哈,只能是9月以前的

就是在10月15號(hào)之前收到的10月2號(hào)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,可以在申報(bào)9月份報(bào)增值稅時(shí)抵扣嗎
工程類(lèi)項(xiàng)目,如果8月份辦理了增值稅預(yù)繳申報(bào),預(yù)繳了稅款,8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月份才開(kāi)票,那么10月份申報(bào)9月份增值稅的時(shí)候,這個(gè)預(yù)繳稅款還可以抵扣么
老師我想問(wèn)下,我收到發(fā)票已經(jīng)抵扣9月份未開(kāi)具紅字信息表,10月份報(bào)稅的時(shí)候可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎,?增值稅系統(tǒng)會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò)
老師,收到10月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我可以現(xiàn)在抵扣9月份的嗎?
老師麻煩問(wèn)下比如我們8月份差進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,9月又有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了,8月份報(bào)稅抵扣的時(shí)候還是可以用9月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是吧
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說(shuō)一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車(chē)用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說(shuō)能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來(lái)時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷(xiāo)上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購(gòu)進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬(wàn)元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬(wàn)元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷(xiāo)售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存,但有客戶要購(gòu)買(mǎi),現(xiàn)在跟別的有庫(kù)存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開(kāi)發(fā)票給他們否?能開(kāi)的話要開(kāi)什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說(shuō)編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,大部分解答說(shuō)不能只根據(jù)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問(wèn)具體應(yīng)該聽(tīng)誰(shuí)的。謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


為啥呢,老師
沒(méi)有為啥,按規(guī)定只能勾選9月及以前的