是的,開的專票就只有交稅了
老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時(shí)候開了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時(shí)候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫在免稅收入里邊了 因?yàn)槲椰F(xiàn)在這樣填寫的話提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票不享受增值稅優(yōu)惠政策,那在計(jì)算月度銷售總額的時(shí)候是否需要把代開發(fā)票的銷售額計(jì)算在內(nèi)呢?比如不計(jì)算就滿足免增值稅規(guī)定,加上就超過(guò)了免稅規(guī)定
公司籌建期定的小規(guī)模納稅人。現(xiàn)在每個(gè)月銷售收入快100萬(wàn)了。需要升一般納稅人了。7月到9月季度銷售快200完了。全部都是無(wú)發(fā)票的銷售收入?按收到的貨款/(1+1%)算出來(lái)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。以主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的1%申報(bào)增值稅?200萬(wàn)的無(wú)票收入附加稅還有享受減免政策嗎?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬(wàn)了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒(méi)有包括附加稅,那如果沒(méi)有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒(méi)把專票的城建稅填到這里來(lái)
小規(guī)模納稅人月/季度為超過(guò)15萬(wàn)及45萬(wàn)的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來(lái)按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過(guò)月15萬(wàn)及季度45萬(wàn)規(guī)定,只要開具過(guò)一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來(lái)申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師,有沒(méi)有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤(rùn),期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣
其實(shí)財(cái)務(wù)崗位是不應(yīng)該要頻繁換人對(duì)吧
企業(yè)名稱 銘港有限公司 FAME PORT LIMITED 這個(gè)公司是香港的,我要給他開票只要填寫名稱就可以了嗎
我算出來(lái)是零,怎么回事
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營(yíng)業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒(méi)有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
我申報(bào)的時(shí)候,主表直接就把不含稅的服務(wù)收入帶進(jìn)去了,稅額也是開票的那個(gè)完全對(duì)上了的,其它的附加那些直接就出來(lái)了,我就不需要改了是吧
是的,都是開的專票就是那樣子
老師,我們另外一個(gè)公司今年7月才成立的,申報(bào)增值稅顯示是簡(jiǎn)易確認(rèn)式申報(bào),這個(gè)是不是系統(tǒng)直接認(rèn)定的呀,還是我可以在哪里可以修改成其它形式申報(bào)呢
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—增值稅及附加稅(費(fèi))申報(bào)-增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)(小規(guī)模納稅人適用)-點(diǎn)右上側(cè):我要填表
老師,我們開了一部分1%的專票,我是不是申報(bào)的時(shí)候要在本期應(yīng)納稅額減征額里邊填上2%的那部分
是的,就是那樣子的哈,在減免稅明細(xì)表那里
比如說(shuō)不含稅收入15萬(wàn),按3%開專票稅額是4500元,我現(xiàn)在開的專票是1%,我要填減征額就是3000元
是的,就是那樣子的哈
老師,那個(gè)開票那里顯示發(fā)票總額度的金額是一個(gè)月的還是一個(gè)季度的呢
那個(gè)額度是一個(gè)月的哈