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老師,我們出口貨物當時沒有開票,做了未開票收入。我怎么做分錄?和正常內銷一樣做賬嗎?還是說應收賬款需要做雙幣核算?我6月份就是人民幣做的?

2025-10-03 12:30
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齊紅老師

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2025-10-03 12:31

出口未開票收入分錄與內銷核心邏輯一致(確認收入 %2B 結轉成本),但不確認銷項稅額;應收賬款是否雙幣核算看實際結算貨幣 —— 若外幣結算需雙幣,若人民幣結算(如你 6 月做法)單人民幣即可。需注意在增值稅申報表 “出口免稅銷售額” 欄填此收入,并留存報關單等憑證 確認未開票收入(按出口當月 1 號或出口日的人民幣匯率中間價,將外幣銷售額折算為人民幣):借:應收賬款 - 某客戶(若外幣結算,需雙幣;若人民幣結算,單人民幣即可)貸:主營業(yè)務收入 - 出口未開票收入(二級科目區(qū)分出口,便于后續(xù)核對) 結轉出口貨物成本:借:主營業(yè)務成本 - 出口商品成本貸:庫存商品 - 某商品 若實際用外幣結算(如美元、歐元):需雙幣核算(即 “原幣 %2B 人民幣”),例如:借:應收賬款 - 某客戶(美元 1000,匯率 6.9,人民幣 6900)貸:主營業(yè)務收入 - 出口未開票收入 6900(后續(xù)收匯、結匯時,需按期末匯率調整匯兌損益) 若實際用人民幣結算(如跨境人民幣收款):無需雙幣核算,直接按人民幣記賬即可,與你 6 月份的處理一致:借:應收賬款 - 某客戶(人民幣)貸:主營業(yè)務收入 - 出口未開票收入

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您好 確認收入 借:應收賬款 貸: 主營業(yè)務收入 應收匯兌損益 借:財務費用-匯兌損益 貸:應收賬款 結匯 借:銀行存款-外幣賬戶 借:財務費用-匯兌損益 貸:應收賬款
2020-09-21
按照銀行回單上的銀行買入價做銀行存款借方數(shù)。 與開具發(fā)票時用當月第一個工作日匯率不沖突的。這是兩個業(yè)務,一個銷售,一個結匯
2025-01-23
這個開票是根據你這個收到美金的匯率開票處理。銀行上面收到人民幣,這個是集會,如果說結匯的匯率合理,之前收到美金的匯率有差異,這個是屬于財務費用。
2020-10-28
你好,現(xiàn)在你們開負數(shù)發(fā)票,然后紅沖營業(yè)外收入和銷項。
2021-06-24
你好,匯算清繳的時候,對無票結轉的成本做納稅調增處理。 發(fā)票壓根就沒有,那之前做無票購進處理就好了,而不需要按暫估入賬。
2024-08-01
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