如果是這樣 按其他業(yè)務(wù)收入處理
#提問#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報固定資產(chǎn)折舊與攤銷的表時,問固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類別那幾大類,固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計提的累計折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,我們單位貸款買的貨車,但是因為單位貸款審批手續(xù)繁瑣,就以個人名義貸的款,當時入賬的時候貸款利息沒入固定資產(chǎn)成本,現(xiàn)在如果調(diào)整怎么調(diào)?已經(jīng)提了好幾個月折舊,還有就是固定資產(chǎn)加速折舊表也是按票面金額填的,沒把利息算進去?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
老師您好,企業(yè)購買的設(shè)備和原材料,開始簽合同的時候注明開具13的專票,設(shè)備和原材料到了,但發(fā)票還沒有開,就做了暫估入賬(確認固定資產(chǎn)時為不含稅金額,材料入庫時也為不含稅金額),但半年多時間過去了,確定對到不能開具發(fā)票了,是不是要調(diào)整固定資產(chǎn)和原材料的入賬價值把增值稅給加上呀?
老師,公司2017年成立,當時買的固定資產(chǎn)都沒有發(fā)票,作為實收資本入賬了,但是會計這些年都沒有計提折舊,因為沒有發(fā)票,導致賬面固定資產(chǎn)金額特別大,關(guān)鍵好多固定資產(chǎn)已經(jīng)處理了,或者報廢了,處理的和報廢的也沒入賬,老師這種情況怎么處理?
老師想問下,增值稅報表更正申報了,更改之前的表是不是就沒意義,不用保存了?
老師 上個月銷項42萬 進項有58萬 留底稅太多 可以勾選一部分嗎?我要怎么算勾選多少合適呢
個體戶貨款可以轉(zhuǎn)到老板微信嗎?
請問建筑分公司要注銷,但是賬上還有利潤幾十萬,這個利潤要怎么合理的處理,不交那個個稅呢
供應(yīng)商拒不付貨款,祈求該準備哪些材料
老師問一下100萬專票怎么換算普票呢?謝謝
有好幾份進項發(fā)票還沒有做抵扣一直庫存著,公司準備不干了要注銷了,剩余的進項稅額怎么才可以轉(zhuǎn)為留底稅申請退稅?
老板幫員工繳納個稅,不用員工繳納,請問放什么科目,分錄是
老師您好,外管證如何核銷
老師,我們打算下個月申請退稅,是不是今天必須出口勾選了