你好,承租方需要交印花稅。
公司為一般納稅人,經(jīng)營五金產(chǎn)品,將自有房產(chǎn),租賃給別的公司辦公,簽租賃合同,開增值稅普通電子發(fā)票“不動產(chǎn)租賃”請問賬務(wù)如何處理?需要確認收入嗎?申報表一怎么填?
題目二:辦公室費用預(yù)算題 舊地址:7樓面積400平,2021年100元/平/月,第2-3年租金每年遞增5%,物業(yè)20元/平,改建費30萬,無租賃發(fā)票。 新地址:20樓面積500平,2021年150元/平/月,第2-3年租金每年遞增5%,物業(yè)30元/平,購置辦公用品預(yù)算5萬。有租賃發(fā)票。 問題: 1、假設(shè)你是CFO的角色,你會從哪些維度考慮這個辦公室租賃?以三年為租賃期限做一個預(yù)算給總經(jīng)理并寫明建議。 2、假設(shè)仍舊在就地址辦公如何解決租賃發(fā)票問題?需要多少費用?(房東為個人,不愿承擔稅費) 老師,幫忙解一下這題
某公司的辦公樓處于商業(yè)繁華地段,為了獲得更大的經(jīng)濟利益,該公司決定將辦公地點遷往新址,原辦公樓騰空后用于出租,以賺取租金收入。2×17年10月,該公司完成了辦公地點的搬遷工作,原辦公樓停止自用。2×17年12月,該公司與D公司簽訂了租賃協(xié)議,將原辦公樓出租給D公司使用,租賃期開始日為2×18年1月1日,租賃期為3年。該辦公樓原價為26000萬元,累計已提折舊7000萬元。該房地產(chǎn)開發(fā)公司對投資性房地產(chǎn)采用公允價值模式計量。(1)假定辦公樓2×18年1月1日的公允價值為18000萬元。(2)假定辦公樓2×18年1月1日的公允價值為20000萬元。要求:分別編制以上兩種情況下相關(guān)的會計分錄。計算1.某企業(yè)購進一臺機器設(shè)備,該設(shè)備的入賬價值為60萬元,預(yù)計凈殘值為4萬元,預(yù)計可使用年限為5年。采用雙倍余額遞減法計算該設(shè)備每年應(yīng)提折舊額。2.甲公司為一般納稅人企業(yè),增值稅稅率為13%。2020年1月1日,為降低采購成本,向乙公司一次性購進三套不同型號的生產(chǎn)設(shè)備A、B和C。甲公司為該批設(shè)備共支付貨款1000萬元,增值稅進項稅額為130萬元,裝卸費用6萬元,運雜費4萬元,專業(yè)人員服務(wù)費10萬元,全
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
甲公司為增值稅一般納稅人,2022年1月初將兩年前購置的原值為2000萬元的辦公樓出租給乙公司。合同約定:含稅月租金21.8萬元,1~2月免收租金;一次性預(yù)收兩年租金479.6萬元。其他相關(guān)資料:計算房產(chǎn)余值的扣除比例為30%,租賃合同印花稅稅率為1%,合同上未單獨列明增值稅。要求:請依次簡要回答下列問題1.簡述甲公司、乙公司分別需要繳納的稅款有哪些?2.甲公司增值稅銷項稅額、2022年房產(chǎn)稅分別是多少萬元?3.甲公司、乙公司共應(yīng)繳納的印花稅是多少元?
老師,這個進項稅額轉(zhuǎn)出,是在本期我有不抵扣的勾選嗎?
9月已經(jīng)發(fā)8月工資了,我今天能發(fā)9月的工資嗎,預(yù)支工資
調(diào)試污水系統(tǒng)的 調(diào)式費做那個科目
各位老師企業(yè)開發(fā)票,可以ca,證書這個界面登陸不
不給員工交公積金了,沒離職,仍給交社保,公積金賬戶如何操作?
想問下,存20萬現(xiàn)金然后轉(zhuǎn)20萬給別人,銀行存和轉(zhuǎn)會限額什么嗎?
老師請教一下,個體戶跨區(qū)的建筑服務(wù)勞務(wù)需要預(yù)繳增值稅嗎,稅率是多少
老師,內(nèi)賬和全盤賬是一樣的嗎? 內(nèi)賬和外賬有什么風(fēng)險呢?
請問一下:灰色部分怎么計算得來的(3張為同一張圖片)
老板減少注冊資金,怎么賬務(wù)處理?要交稅嗎?
小微企業(yè),申報印花稅增加稅源中的 稅目 應(yīng)該選擇 租賃合同 吧? 應(yīng)稅憑證名稱?和 子目 應(yīng)該填寫什么? 計稅金額是租金加物業(yè)費總和?
你好,就是租金,不包括物業(yè)費。 是選租賃合同,憑證名稱和子目都寫租賃合同就行
物業(yè)費不用申報印花稅是嗎
你好,是的,這個不需要交
小微企業(yè)年承租金不超過10萬有無減免政策呀
你好是的。不開專票,是可以免增值稅及附加。
印花稅的話是減半了。
出租房方給企業(yè)開的專票,這個企業(yè)還要再申報交增值稅及附加嗎
你好,企業(yè)不需要,是出租方交
好的好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。