收到的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,支付的賠款計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
老師,您好,現(xiàn)在有一個(gè)實(shí)務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項(xiàng)業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進(jìn)水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營(yíng)業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運(yùn)單施工單位。2021年4-5月31日,購進(jìn)水泥,價(jià)款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進(jìn)水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng) 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進(jìn)的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請(qǐng)問:針對(duì)此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
老師您好,公司一般納稅人這個(gè)問題我問了好多遍了,始終還在糾結(jié),不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實(shí)4個(gè)月16人用工總工資10萬,但沒有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣,能解決這個(gè)10萬塊錢的費(fèi)用,當(dāng)時(shí)做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,22年5月份并沒有進(jìn)行納稅調(diào)整,因?yàn)闆]通過應(yīng)付職工薪酬,如果按勞務(wù)報(bào)酬去稅務(wù)局代開發(fā)票,得交1萬多的個(gè)稅,現(xiàn)在最好的解決方式是什么?希望老師給個(gè)采納
[資料]甲企業(yè)是乙企業(yè)的主要原料供應(yīng)商。乙企業(yè)2x20年上半年就因資金鏈出現(xiàn)問題,資金面臨嚴(yán)重缺口;下半年經(jīng)營(yíng)狀況也出現(xiàn)了問題,導(dǎo)致當(dāng)年嚴(yán)重虧損。根據(jù)這種情況,甲企業(yè)于2x20年年底將應(yīng)收乙企業(yè)的9000萬元的銷貨款計(jì)提了10%的壞賬準(zhǔn)備。2x21年6月,乙企業(yè)積欠的應(yīng)付購貨款9000萬元仍無力償付,雙方簽署了債務(wù)重組協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,2x21年6月30日,乙企業(yè)用持有的丙公司債券予以償還。該批債券在乙企業(yè)被分類為以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn),賬面價(jià)值為6002萬元(其中,面值6000萬元,未攤銷溢價(jià)2萬元),重組日該批債券的公允價(jià)值為6100萬元。甲、乙企業(yè)分別支付6萬元和4萬元的相關(guān)費(fèi)用。甲企業(yè)將受讓的資產(chǎn)作為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)。其他資料略。[要求]根據(jù)上述資料,進(jìn)行如下會(huì)計(jì)處理(金額單位用萬元表示):(1)分別進(jìn)行甲企業(yè)、乙企業(yè)債務(wù)重組日的賬務(wù)處理。(2)說明此項(xiàng)交易對(duì)甲企業(yè)、乙企業(yè)當(dāng)期稅前利潤(rùn)的影響。(3)指出此項(xiàng)交易對(duì)2x21年6月末雙方資產(chǎn)負(fù)債表中有關(guān)項(xiàng)目報(bào)告價(jià)值的影響。
老師你好,我們公司現(xiàn)在有好幾家公司,財(cái)務(wù)就我一個(gè)人,加上這個(gè)月注冊(cè)的2家影視公司,共6家公司。前幾天影視公司老板讓我給另一家同行業(yè)的開票17萬,他們好像是沒有按期申報(bào)納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)拉進(jìn)走逃失聯(lián)的黑名單了,稅務(wù)異常雖然處理了都是黑名單還沒放出來,所以1分都開不了,說那邊財(cái)務(wù)不用了要我來處理,所以我現(xiàn)在相當(dāng)于在透過我們老板和專管員在處理這個(gè)事情,電子稅務(wù)局密碼給我了,然后又發(fā)給我一張購進(jìn)影視制作的票21萬,其他的所有都沒有,我想問下這家公司我應(yīng)該接嗎?如果接,要做好哪些交接?另外加上這家就有3家影視傳媒公司,請(qǐng)問做賬和報(bào)稅有區(qū)別嗎?
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實(shí)的業(yè)務(wù)確實(shí)是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結(jié)束時(shí)再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當(dāng)月就開票,我們?nèi)胭~,做應(yīng)付賬款。站在財(cái)務(wù)的角度,這筆30萬是應(yīng)該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負(fù)債了。覺得會(huì)面臨被討債的風(fēng)險(xiǎn)。還有最主要的一個(gè)顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對(duì)發(fā)票日期有要求(不能超過3個(gè)月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時(shí)候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)就會(huì)面臨不足。針對(duì)這些實(shí)際情況,請(qǐng)問是不是有更好的方法可以平衡?
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老師您好,請(qǐng)問下個(gè)人操作變更股權(quán)如何操作呢?我進(jìn)入個(gè)人電子稅務(wù)局沒有變更股權(quán)的選項(xiàng)怎么回事呢?
我們公司打算二賬合一,我在想,進(jìn)銷存這個(gè)模版怎么操作,一出貨就給客戶開票?采購還能暫估,但是收入可不能呀,外賬是以開票確認(rèn)收入,如果合一了,我出庫的貨物要確認(rèn)收入,那我開票的呢,之前內(nèi)賬時(shí)以出貨確認(rèn)收入,我是搞不懂了
網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)款備注提現(xiàn),用于發(fā)放員工節(jié)日福利費(fèi),做賬時(shí)需要哪些附件資料?
本次預(yù)繳了稅金3萬,也開具了相應(yīng)發(fā)票,但是因?yàn)榧追接指恫涣四敲炊噱X了,所以沖紅又重新開具新發(fā)票?,F(xiàn)在預(yù)繳的稅金怎么處理呢?
你好,做了無票收入,稅務(wù)局會(huì)問嗎,這個(gè)無票收入最后是不是不用調(diào)增呢?
老師,我想問問公司是5月新成立的商貿(mào)公司,第二季度有進(jìn)項(xiàng)沒銷項(xiàng),第二季度印花稅之前同事0申報(bào),我現(xiàn)在不想更正第二季的,第二季度的印花稅數(shù)可以直接補(bǔ)在第三季度的計(jì)稅依據(jù)金額那一起申報(bào)嗎,還是必須要更正申報(bào)?
請(qǐng)問,一般納稅人籌建期怎么報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅
老師,請(qǐng)問下一般納稅人,可以開普票嗎?
老師,地產(chǎn)中介行業(yè),在58同城這些平臺(tái)發(fā)布房源信息的費(fèi)用,屬于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師,請(qǐng)問一下公司買地,需要交些什么稅哇,需要像買房子樣每年交房產(chǎn)稅嗎
我們花了錢重新修建了,如果甲方不告訴我們買了保險(xiǎn),我們可能就自己認(rèn)了。
花錢重修的支出計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
花錢重新請(qǐng)了施工隊(duì),施工隊(duì)給我們開了發(fā)票
你的意思是收回來的理賠6萬計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,修路花的67800元(有發(fā)票)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,返還甲方的3萬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出?
是的,就是那樣做的哈
最后的結(jié)果就是6萬營(yíng)業(yè)外收入,97800營(yíng)業(yè)外支出,這樣做感覺不太妥當(dāng),營(yíng)業(yè)外收入要繳納所得稅,營(yíng)業(yè)外支出不能稅前扣除,你是認(rèn)真的嗎
是認(rèn)真的哈,誰說的那個(gè)營(yíng)業(yè)外支出不能扣除呢?與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的支出就可以扣除哈
不能稅前扣除的營(yíng)業(yè)外支出是與公司經(jīng)營(yíng)無關(guān)的,行政罰款,稅收滯納金那些哈,
這樣就不用計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支了
對(duì)損益的效果都是一樣的,可以那樣做。 如果不能稅前扣除的話,計(jì)入成本還是不能稅前扣除。是否能稅前扣除跟做的科目無關(guān),要看業(yè)務(wù)本身是否是跟公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)哈? 看問題要抓住本質(zhì)
那的確是。但是這3萬不是直接打給甲方賬戶,而是通過其他方式取現(xiàn)金給甲方。
一樣的,有付款依據(jù)就行了哈
取現(xiàn)金的目的就是甲方在避諱啊,怎么可能會(huì)有給甲方的付款依據(jù)
起碼收據(jù)都應(yīng)該有的哈,還有賠償協(xié)議那些。不然沒法處理
老師理論和實(shí)際的差異很大。書上學(xué)的用不上。
稅局就是按稅法規(guī)定操作的,不規(guī)范操作,你的支出就不能稅前扣除