修改一下的,借工程施工,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),沒有確認(rèn)收入的時(shí)候不要做成本。
老師,我們今年付了一些材料款,銷售方也開了發(fā)票,但是掛靠方拿著發(fā)票一直沒有給我們,工程也沒有給甲方開票,所以也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,那這些20年的發(fā)票,21年在入賬能行嗎,現(xiàn)在賬上一直掛的借應(yīng)付-XX公司,貸銀行,這些發(fā)票能21年在入賬嗎
我公司是建筑行業(yè)的,我們是承包給工頭,開工程服務(wù)發(fā)票,工頭提供材料給我們,但很多都沒有材料票,這樣我們的成本都對(duì)應(yīng)不起來(lái),能用別的材料票做到這個(gè)項(xiàng)目成本嗎
老師您好!我們是建筑施工企業(yè),結(jié)算時(shí)甲方對(duì)我們的罰款以及水電扣款等都是稅后扣款,也就是說(shuō)等于給我們支付工程款了。但是這些扣款罰款沒有給我們開具發(fā)票,我們可以直接進(jìn)項(xiàng)目成本并且稅前扣除嗎?謝謝!
老師請(qǐng)問,我們買材料進(jìn)來(lái)款已付 普票也收到了 收入也確認(rèn)了,我這樣做分錄對(duì)嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領(lǐng)用材料時(shí)不計(jì)工程施工 直接結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣可以嗎 還是得計(jì)工程施工
各位老師,我們是建筑企業(yè),今年工程款一直沒給我們結(jié)算,我們也沒給發(fā)包方開發(fā)票,但我們花了很多材料款,這些材料款都直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,今年的收入都沒有做賬,這樣做賬對(duì)嗎?
老師,查賬征收個(gè)體戶,賣茶葉能不能開專票,如果是個(gè)人的是不是只能開普票?
成本法下交易費(fèi)用計(jì)入什么費(fèi)用?權(quán)益法計(jì)入什么費(fèi)用?
匯算清繳繳納企業(yè)所得稅要怎樣做賬!在4月繳費(fèi)了。
老師,咨詢一下,我們公司賣自己使用過(guò)的二手車,二手車交易市場(chǎng)是開1萬(wàn)的發(fā)票,我們實(shí)際賣14萬(wàn),我們公司沒有再另外開票,報(bào)稅報(bào)未開票收入14萬(wàn),按簡(jiǎn)易計(jì)稅3%減征2%的,報(bào)稅的金額跟二手車交易市場(chǎng)的金額不一致有影響嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找過(guò)來(lái)?
咨詢個(gè)問題,公司同事開公司車,沒有保險(xiǎn),在路上把騎車子的人撞了,然后打官司賠償了18萬(wàn),現(xiàn)在在做2024年的所得稅匯算清繳,那這部分要調(diào)出來(lái)嘛
老師,我們是房地產(chǎn)開發(fā)商,有個(gè)股東以土地的形式入股,股權(quán)是500萬(wàn),但是后面他轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,市場(chǎng)價(jià)格是520萬(wàn),然后去稅務(wù)開票,土地價(jià)格跟稅加起來(lái)是550萬(wàn),我想問下,市場(chǎng)價(jià)格多出來(lái)的20萬(wàn)跟稅30萬(wàn)怎么做分錄
老師你好,請(qǐng)問現(xiàn)在做專項(xiàng)附加扣除的話,還可以抵之前的個(gè)稅嗎?
老師,23年年度賬務(wù)中計(jì)提人員工資是60000但是年度報(bào)表中是計(jì)提了80000這現(xiàn)在我再24年憑證中應(yīng)該怎么做調(diào)整科目分錄
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒有其他收益這個(gè)科目
銷售稻殼23年和24年無(wú)票收入提稅的時(shí)候按13%繳納增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)能退稅嗎?
是的,老師,但工程快竣工了,再有半個(gè)月就竣工了,收入也不用確認(rèn)嗎?
你好,你們平時(shí)其他的工程是按照什么來(lái)的?有些是根據(jù)收到的款,有些是根據(jù)開發(fā)票,一般都是根據(jù)完工進(jìn)度來(lái)。
可以,完工的時(shí)候確認(rèn)收貨。
去年是根據(jù)開發(fā)票確認(rèn)收入,今年領(lǐng)導(dǎo)一直不讓開發(fā)票,也不讓入收入
那你們領(lǐng)導(dǎo)不讓確認(rèn)收入,沒法結(jié)轉(zhuǎn)成本。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快