您好,是的,這種補(bǔ)助都不需要發(fā)票,不超過(guò)當(dāng)?shù)叵揞~就可以
差旅費(fèi)報(bào)銷問(wèn)題,按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷住宿和餐費(fèi)可以稅前扣除嗎,沒(méi)有發(fā)票。2.按照公司標(biāo)準(zhǔn)餐費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,住宿有發(fā)票,可以按公司的標(biāo)準(zhǔn)扣除嗎
老師公司人員出差,但是沒(méi)有住宿費(fèi)發(fā)票,可以按公司標(biāo)準(zhǔn)每人每天多少錢(qián)報(bào)銷嗎?
差旅費(fèi)可以公司規(guī)定一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),然后產(chǎn)生的住宿費(fèi)餐費(fèi)等可以沒(méi)有發(fā)票入賬嗎?
老師好,我們公司目前的差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是一天不超300元,含住宿和餐費(fèi),但是目前的餐費(fèi)發(fā)票一直不夠用,可以按照300發(fā)票,但是員工提供200元發(fā)票,剩余的100元算補(bǔ)助不用提供發(fā)票可以嗎?這100元能稅前扣除嗎?
老師,員工差旅費(fèi)報(bào)銷,公司住宿補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)200元/天,五天共計(jì)1000元,住宿發(fā)票不夠可以報(bào)銷嗎?
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對(duì)公收到人才專項(xiàng)資金怎么做會(huì)計(jì)科目?這次款可以支付進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)航空公司開(kāi)具的機(jī)票退票手續(xù)費(fèi)專票,其進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣吧,另外電子發(fā)票(鐵路電子客票)退票費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅也可以抵扣嗎
老師,圖二是我的上一任財(cái)務(wù)提供的余額表,圖一是我年中建賬的期初數(shù)據(jù),我建賬時(shí)財(cái)務(wù)軟件里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入本期發(fā)生額借貸一定要相等,但上一任給的表里是不等的,我不知道我建賬該怎么解決這個(gè)事情?
老師 個(gè)體工商戶的 無(wú)票收入需要交增值稅嗎
老師,公司注銷稅務(wù),賬上其他應(yīng)付款上有余額,怎么辦。是因?yàn)楣境闪r(shí)找的法人股東借的錢(qián),來(lái)刻章和銀行開(kāi)戶年費(fèi)花費(fèi),現(xiàn)在注銷有余額
老師,改制重組是什么意思
老師好,單位給投保的雇主險(xiǎn),稅務(wù)申報(bào)是否要交印花稅?
老師好:我公司是小規(guī)模零售藥店,銷售形式分線上跟線下,之前一直是用店里備案的掌易云這邊做進(jìn)銷存的賬務(wù),因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)8月份的銷售出現(xiàn)了重復(fù)下賬問(wèn)題,現(xiàn)在需要將線上的數(shù)據(jù)全部按線上管已云這個(gè)系統(tǒng)做進(jìn)銷存,我想問(wèn)老師現(xiàn)在該怎么整理將這個(gè)線上賬調(diào)正確
支付的自媒體代運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,計(jì)入管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)可以嗎
銷售毛巾,購(gòu)入毛巾360條,每條:20,合計(jì):7200,銷售毛巾:360條,每條:22.5,合計(jì):8100,計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)成本,毛利率是多少
老師,那住宿和餐飲只要不超過(guò)標(biāo)準(zhǔn),沒(méi)有發(fā)票也是可以扣除的對(duì)嗎
是的,是的,就是這樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)一下現(xiàn)在報(bào)銷機(jī)票沒(méi)有發(fā)票,只有航空運(yùn)輸電子客票行程單,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)可以稅前扣除嗎
可以的,這種可以扣的