可只填寫一個車牌號再寫個等
老師,我想問一下,我們是物流公司,我們接了合同給廠家承運貨物,我們又把這個合同簽給了下家,請問我們給廠家開運輸發(fā)票的時候,備注里邊的車牌號要怎么寫呢?
老師您好,我們公司做做土方工程,渣土運輸都是個人車輛,并且車輛沒有過戶,幾乎每個人都有六七輛車,沒過戶的車輛開不了運費發(fā)票怎么辦?車輛在名下的開具運費發(fā)票需要按每輛車去開嗎?還是可以把名下的所有車收入可以開一張發(fā)票(個人稅務代開備注信息里需要填寫車牌號,不知道稅法上是否可以寫多個車牌號)
老師你好,我們有一輛車,原先購車上的私牌,后過戶到公司,期間有報銷汽車費用和汽車的折舊項目?,F(xiàn)在汽車出售給個人,這個財務手續(xù)怎么辦? 個人轉(zhuǎn)公司時有開過普通普通發(fā)票給公司
老師,您好!請問在一個礦山內(nèi)運輸土、礦的運輸費,要怎么開發(fā)票?貨物或應稅勞務、服務名稱填什么?稅點是多少?備注欄需要填寫起運地、到達地、車種車號、運輸貨物嗎?
老師你好,我想問一下就是說,嗯,我們公司就是租了一個那個加油的那種車,我們有這個車,嗯,但是呢,嗯,我們跑業(yè)務的時候沒有用這輛車,但是呢,那輛車他也是加油車,那個加油車呢,嗯,他就是說加的油跟我們這個車加的油都是一樣的,這個規(guī)格型號,但是那個車他確實是用于跑業(yè)務了,嗯,他他他那個發(fā)票能入到我這個加油車名下嗎?因為加油車上不顯示車牌號高速票我就不入了,但是確實是用于跑業(yè)務了,只是我們沒用租我們的那個車,我們用的是別人的車,別人那個車我們也不方便簽合同,然后報個稅什么的就是不太方便,我能不能歸到我們這個加油車名下嗎?確實是用于業(yè)務就是不是一輛車
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關(guān)單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術(shù)服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現(xiàn)在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農(nóng)票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
可以直接寫2個嗎
可以,可以直接填寫二個