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如果年底。銷項8,進(jìn)項9。那么年底結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是,借:銷項8 借:轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:進(jìn)項9

2025-09-25 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-25 16:03

您好,這種可以不用做分錄,留底申報就可以

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快賬用戶7337 追問 2025-09-25 16:04

進(jìn)項銷項不是年底要結(jié)平嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:07

有留底也是可以的,下月抵扣就可以

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快賬用戶7337 追問 2025-09-25 16:07

結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢

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齊紅老師 解答 2025-09-25 16:13

如果你是要退稅,可以這樣做的,如果留底抵扣,就不需要

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可以的,可以這么做的。
2022-01-06
那么銷項稅金、進(jìn)項稅金年底需要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)不 要
2020-09-24
不是,借銷項稅額27365.43 貸進(jìn)項稅額23971.49 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-10-09
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-04-07
這個最好是結(jié)轉(zhuǎn)下比較好,不結(jié)轉(zhuǎn),這個長期掛后這個清點不出來是不是和申報表一致了,
2020-12-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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