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進(jìn)項大于銷項,月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。例如 借:銷項稅1未交增值稅1,貸2,那未交增值稅1。一直有余額怎么辦呢?

2024-03-10 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-10 14:30

你好,有留抵的情況下,有余額就掛賬 等今后需要繳納稅款的時候,自然就會消掉的

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快賬用戶6051 追問 2024-03-10 14:32

這個科目的余額消掉,怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2024-03-10 14:35

你好,比如下個月銷項3,進(jìn)項1,結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是 借:銷項3 貸:進(jìn)項1 轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 這樣余額就在貸方1,然后結(jié)轉(zhuǎn)到? 應(yīng)交稅費—未交增值稅就是了

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快賬用戶6051 追問 2024-03-10 14:44

那假如,下個月是銷項3進(jìn)項4呢,那個科目依然不管?一直就那樣掛著?那也不對啊,應(yīng)該是先抵扣之前留抵的,再抵扣新勾選的,多的再留抵

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齊紅老師 解答 2024-03-10 14:46

你好,下個月是銷項3進(jìn)項4,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:銷項3 轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:進(jìn)項4 這樣加上上個月的留抵1,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是2了 留抵就這樣掛賬就好了

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你好,有留抵的情況下,有余額就掛賬 等今后需要繳納稅款的時候,自然就會消掉的
2024-03-10
?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-01-11
你好 1對? 2轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出多交增值稅?
2022-08-13
如果進(jìn)項大于銷項還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個 其他的對
2020-12-17
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-10-14
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