您好,甲開了發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收到錢
借:銀行存款
應付職工
貸:應收賬款,‘
這樣做就可以
老師,現在我這邊有一個實務的問題,需要亟需解決,甲乙丙三家公司,丙欠甲方1000萬元,甲是乙的供應商,乙銷售甲的產品,現在甲乙丙三方簽訂一個債權債務轉讓協(xié)議,約定將丙欠甲的1000萬債務轉讓給乙,乙將1000萬還給了甲,這1000萬到時候甲會以貨的方式發(fā)給乙,但是不開發(fā)票,這樣我怎么才能把這1000萬的賬平掉了,對方給我出主意說叫我們把這1000萬掛賬,計提壞賬,通過兩年的時間把這筆款計提壞賬給計提掉,我覺得這樣有風險,現在不知道怎么處理好,麻煩老師給我個建議
老師,乙方做工程開發(fā)票10萬給甲方,但是甲方把其中一部分比如5萬打到乙方,另外5萬直接支付給乙方工程上臨時工的工資,這種合理嗎?
老師您好,我們是甲方。分包100萬勞務出去,然后我們公司代發(fā)80萬農民工工資,剩余的二十萬直接付給乙方,暫未提供發(fā)票。我這個分錄應該怎么做?
老師咨詢個業(yè)務:甲乙簽訂一份買賣合同,乙和ABCD四家是epc,由乙牽頭對接甲。乙和A單位簽訂一份代采購專業(yè)設備合同500萬,管理費用是合同價的1%,由乙代為采購?,F在由于貨款支付問題呢,統(tǒng)一由甲支付。實際業(yè)務已經發(fā)生過。 問題:1.乙代為采購,發(fā)票交給乙,貨款都由乙支付,這樣做對么?(我的理解:發(fā)票正常情況是應該開給A公司,簽個委托付款協(xié)議,貨款可以由乙代為支付。) 2.A原合同定價是800萬元,毛利800-500-500*1%=295萬元,這個295萬元發(fā)票開什么呢?A怎么給乙開票。 3.管理費用應該是乙公司代為采購的毛利,這個怎么開票呢?經紀服務*服務費,對么?
乙給甲開了票,甲付不了工程款,現在幫乙代發(fā)幾十萬的工資,這個方法合理嗎?乙做賬需要留存什么資料嗎?
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄
賬套是7月份開始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費怎么做分錄,還要做計提嗎
請問老師如果公司發(fā)放工資金額有點亂,我裝訂憑證的時候可以把工資表放在計提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問#老師,您好!股東實繳需要怎么個流程,是不是股東轉款到對公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對公戶轉款到公司的對公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問下老師,我今天發(fā)現我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開過了,然后今年7月份又開了一遍,去年12月對方沒有認證,今年七月份的對方已經認證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對應憑證的負數憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會計準則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認繳的,現在實際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問一下用快賬軟件做賬,所有的票據也要錄入嗎?還是整理好放起來就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現在該怎么辦