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甲給乙開了一張十萬的發(fā)票,但是乙只給甲轉五萬,剩下的五萬通過代付甲的工資形式支付?分錄怎么做?這樣合理嗎?

2025-09-25 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-25 15:43

您好,甲開了發(fā)票
借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費
收到錢
借:銀行存款
應付職工
貸:應收賬款,‘
這樣做就可以

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你好,乙做賬需要甲方支付的銀行回單明細
2023-08-28
可以的,農民工的工資走專戶可以。
2022-03-09
借:應收賬款 - 丙公司 30萬 預收賬款 - 預計債權 20萬 貸:應收賬款 - 乙公司 50萬(債務轉抵部分) 對于乙公司: 1.乙公司欠丁公司100萬,丁公司已開發(fā)票100萬給乙公司,所以乙公司的應付賬款為100萬。 2.由于乙公司將丙公司欠甲公司的50萬用來抵減其欠甲公司的100萬欠款,實際只支付50萬給丁公司。 基于以上情況,乙公司的會計分錄如下: 借:應付賬款 - 丁公司 100萬 貸:應付賬款 - 甲公司 50萬(債務轉抵部分) 銀行存款 50萬(實際支付給丁公司的部分)
2024-01-04
你好 借應收賬款 貸注業(yè)業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
2020-10-17
同學你好,上述問題暫無老師能解答,非常抱歉!
2021-04-20
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