同學(xué),你好
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某黃酒廠(一般納稅人)2019年4月銷售黃酒7000噸,取得不含增值稅銷售額460萬(wàn)元,增值稅稅額59.8萬(wàn)元,另收取包裝物押金50萬(wàn)元,以上款項(xiàng)均未收到。計(jì)算該黃酒廠當(dāng)月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額及上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 已知:黃酒消費(fèi)稅稅率為每噸240元。
某酒廠2020年6月,銷售自產(chǎn)黃酒100噸,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款30萬(wàn)元,增值稅額4.8萬(wàn)元,消費(fèi)稅每噸240元。貨款已收存銀行,要求編制銷售黃酒時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅并編制會(huì)計(jì)分錄
某酒廠為增值稅一般納稅人,5月份生產(chǎn)黃酒六噸,每噸價(jià)格300元,銷售黃酒兩噸,取得不含稅銷售額6萬(wàn)元黃酒適用消費(fèi)稅稅率為240元每噸,計(jì)算該酒廠月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額
某酒廠為增值稅一般納稅人。5月份生產(chǎn)黃酒六噸,每噸價(jià)格3萬(wàn)元。銷售黃酒兩噸,取得不含稅銷售額6萬(wàn)元。黃酒適用消費(fèi)稅稅率為240元每噸,計(jì)算該酒廠5月份應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。
老師您好,含稅銷售額是100元,需交納消費(fèi)稅,這個(gè)怎樣計(jì)算消費(fèi)稅和增值稅?
你好個(gè)人企業(yè)我在哪上班發(fā)工資以我個(gè)人名義開(kāi)發(fā)票對(duì)我有什么影響
老師 批發(fā)和零售業(yè)為什么不能加計(jì)扣除
個(gè)體工商戶小規(guī)模 季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn) 但是開(kāi)了專票 計(jì)提增值稅和附加稅的分錄
老師你好,這個(gè)怎么不進(jìn)庫(kù)存商品,直接進(jìn)成本啊
所有者權(quán)益的合計(jì)數(shù)減去實(shí)收資本就等于凈收益嗎?
B公司作為A公司的股東,向A公司投入100萬(wàn),那B公司的會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,請(qǐng)問(wèn)上一年度暫估了管理費(fèi)用,本年度公司采購(gòu)了汽車,配件,功能包以及保險(xiǎn)等取得的發(fā)票可以用于沖銷上一年度的暫估嗎?具體的會(huì)計(jì)分錄是?
實(shí)收資本增加100萬(wàn),怎么報(bào)印花稅
老師,請(qǐng)教一下我這邊是記賬公司,客戶要求銷售二手車收入不按二手車市場(chǎng)開(kāi)的發(fā)票入賬,(開(kāi)票金額是40000,他讓入15000的收入,這個(gè)我這個(gè)代理記賬么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn))
公司員工工資,買了社保的申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)買的不申報(bào)個(gè)稅,有部分員工沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,這部分成本不能入賬,個(gè)別員工個(gè)稅達(dá)到10個(gè)點(diǎn)了,知道要做專項(xiàng)附加,但是員工都不懂,我自己給描述不清楚清楚。