那個(gè)還是要做納稅調(diào)增的
業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告宣傳費(fèi)匯算清繳調(diào)增后12月份的本年累計(jì)利潤(rùn)總額是1萬(wàn),調(diào)增前是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)交的所得稅是1萬(wàn)x0.05對(duì)嗎?(總計(jì)調(diào)增費(fèi)用2萬(wàn)) 假設(shè)調(diào)增后累計(jì)利潤(rùn)總額仍舊是負(fù)數(shù),就不需要補(bǔ)繳所得稅了對(duì)嗎?
老師!公司2020年利潤(rùn)表本年累計(jì)是負(fù)一120600.17元。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)按比例扣除,不能扣除的招待費(fèi)費(fèi)用1195.65元,是匯算清繳時(shí)調(diào)增如圖對(duì)嗎?
更正企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí),管理費(fèi)用中的業(yè)務(wù)招待費(fèi)減少14000,利潤(rùn)增加14000,需要補(bǔ)繳納企業(yè)所得稅? 把19年的會(huì)計(jì)分錄借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000。 剔除這筆費(fèi)用,那修改企業(yè)所得稅匯算清繳表的數(shù)據(jù)是不是上面兩個(gè)數(shù)據(jù)呢?
大額獎(jiǎng)金如何合理避稅
以公司的名義買了房,通過(guò)銀行對(duì)公賬戶把房款100萬(wàn)付給開(kāi)發(fā)商,但是發(fā)票還沒(méi)有開(kāi),會(huì)計(jì)記賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄怎么寫,備注怎么寫?歸入成本呢還是歸入費(fèi)用?麻煩回答的詳細(xì)一些
老師,這個(gè)月有一個(gè)憑證的附件很厚,要裝訂兩本,所以這個(gè)附件是單獨(dú)裝訂的,單獨(dú)裝訂的憑證附件要算在憑證總冊(cè)總以內(nèi)嗎
公司經(jīng)營(yíng)信息科技類的一般納稅人,員工吃飯采購(gòu)蔬菜菜品可以開(kāi)發(fā)票專用發(fā)票嗎?
問(wèn)題1:取現(xiàn)備注備用金附件僅僅銀行回單可以嗎 問(wèn)題2:個(gè)人貨款私戶轉(zhuǎn)給法人,法人又轉(zhuǎn)到公戶,已報(bào)未開(kāi)票收入,最后客戶又說(shuō)開(kāi)票,是不是電子稅務(wù)局未開(kāi)票收入在申報(bào)填負(fù)數(shù),對(duì)嗎,賬務(wù)怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模增值稅季報(bào),一季度開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)金額等于30元,是不繳納增值稅的吧?
老師好,保險(xiǎn)公司給員工的賠償款,先通過(guò)我們公司轉(zhuǎn)給個(gè)人,然后保險(xiǎn)公司再給我們轉(zhuǎn)賬,我們轉(zhuǎn)給個(gè)人備注什么呢?該這么做賬呢
老師您好,遞延收益可以根據(jù)研發(fā)進(jìn)度確認(rèn)收益嗎?還是必須等到驗(yàn)收結(jié)束,進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)收益
系統(tǒng)未每月按時(shí)完成關(guān)賬及成本計(jì)算,這個(gè)結(jié)賬時(shí)間是月底31日嗎?
結(jié)匯時(shí)候 貸方外幣賬戶用的是哪個(gè)匯率