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如果是說(shuō)當(dāng)年利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的話,然后所得稅匯算的時(shí)候,業(yè)務(wù)招待費(fèi)超過(guò)扣除數(shù)的話,用不用給它調(diào)增加呀?

2025-09-25 10:05
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-25 10:07

那個(gè)還是要做納稅調(diào)增的

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你好,是的,算清繳時(shí)才調(diào)增 40萬(wàn)
2020-12-09
同學(xué):您好。是的,調(diào)增的。
2022-05-28
您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不能全額抵扣的,需要在利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上納稅調(diào)增
2021-01-19
你好 可以不用調(diào)整的
2021-04-23
同學(xué), 這個(gè)不需要調(diào)整的。 稅會(huì)是可以存在差異的。 把補(bǔ)交的所得稅費(fèi)用分錄補(bǔ)上即可。
2021-04-23
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