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老師,請教一個問題,企業(yè)員工給公司墊付1000元,其中有300是應收其他公司的,這個分錄怎么寫?謝謝

2025-09-24 17:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-24 17:25

借:應付賬款700 ? ? ? ?應收賬款300 貸:其他應付款1000

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快賬用戶6564 追問 2025-09-24 17:26

這300元要單獨出憑證,怎么辦

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:29

為啥要分開呢?就做一張憑證就完事

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快賬用戶6564 追問 2025-09-24 17:37

因為這300元單獨要拿去給別的公司款

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齊紅老師 解答 2025-09-24 17:40

做賬跟那個不影響的哈,

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你好,掛的往來款的金額確實挺大的,首先要搞清楚這些款項具體是什么往來款,看看是記賬錯誤問題,還是其他什么問題,然后才方便針對具體情況進行調整。
2021-12-21
你好分錄 借:管理費用7000 貸:應付職工薪酬-工資7000 借:應付職工薪酬-工資800 貸:其他應收款-代扣社保300 其他應收款-代扣住房公積金300 應交稅費-應交個人所得稅200
2021-10-29
同學你好 母子公司是各自獨立核算的嗎
2020-09-03
你們這個是不是不給員工了,這個借銀行 貸應付職工薪酬 工資,借管理費用負數(shù) 貸應付職工薪酬 工資,沖掉之前工資
2020-07-09
同學你好 你的分錄在哪里
2022-03-29
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