那個是按承攬合同交印花稅
工程監(jiān)理公司,和客戶簽訂的都是監(jiān)理合同……變更之前開的發(fā)票內(nèi)容都是“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”……現(xiàn)在,經(jīng)營范圍增加了“造價咨詢”,為了提高公司的造價咨詢的資質,簽訂合同內(nèi)容沒變,發(fā)票開了一部分“監(jiān)理咨詢*咨詢費”……印花稅核定計稅依據(jù)是“技術合同”按“次”繳納……1、之前簽訂的監(jiān)理合同,能不能開票“咨詢費”? 2,監(jiān)理合同屬不屬于技術合同,應不應該繳納印花稅?(網(wǎng)上查的是,監(jiān)理合同不屬于技術合同,不交印花稅) 3、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……變更之前,銷項發(fā)票都是開的“監(jiān)理服務費”日,就不應該交印花稅……老會計每月填報的印花稅申報表,計稅基數(shù)填寫的數(shù)據(jù)都是“當月認證抵扣的進項發(fā)票金額”,這是為什么? 4、如果監(jiān)理合同不屬于技術合同……現(xiàn)在,開票內(nèi)容有“監(jiān)理咨詢*監(jiān)理服務費”和“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,印花稅的計稅基數(shù)應該是什么?(老會計說,監(jiān)理合同,開“監(jiān)理服務費”,不交印花稅,可是她每月的印花稅申報表都按“進項抵扣的發(fā)票金額”計算印花稅。開“監(jiān)理咨詢*咨詢費”,必須交印花稅,沒有合同,還是按發(fā)票金額計算)
簽訂一個服務合同,但不是技術方面的,就是普通的辦公服務,這個需要繳納什么印花稅?
親 我咨詢下,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業(yè)務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
老師,我們是技術服務—鑒證咨詢服務,合同是檢測合同,也有個別技術合同,這些業(yè)務是都需要交印花稅嗎?哪些不需要交印花稅呢
請問老師,以下合同需要繳納印花稅嗎?:1、工程場地地震安全性評價服務合同 2、建設項目使用林地技術咨詢合同 3、征收土地前期工作及用地征轉報批代理相關技術合同
個體,比如這個月又進賬,是圓珠筆單價2,銷售單也是同類商品圓珠筆單價是1,那他賣的是進的這個2元的嗎,正常應該進項單價比銷項單價低吧
本月進項票的商品單價,比同商品銷售單價高是怎么回事
老師,您好,想問下,預收到的下年房租現(xiàn)金流量表中是放在哪一行的呢
老師您好,我公司于2005到2009年按銷量收入的1%提取安全費結余共計640萬元. 借方—管理費用、貸方長期應付款。公司現(xiàn)在處于停產(chǎn)廢棄狀態(tài)。這640萬元安全費怎么處理。稅務局查帳發(fā)現(xiàn)了這個問題。
電子稅務局中的利潤表季報申報中本月數(shù)額是不是當前季度的數(shù)額,如圖所示。
老師,一般納稅人全套賬務流程步驟有哪些,煩請老師解答的詳細些,感謝!
老師您好 我公司是提供母線安裝業(yè)務的小公司 現(xiàn)在泰國公司邀請我們?nèi)ヌ﹪M行短期的安裝服務 我公司可以直接以中國公司 去泰國提供安裝服務嗎?然后又泰國公司在支付款項的時候 在泰國稅務局代扣代繳支付的款項所需繳納的稅金?
如果海外售賣股權的收入,帶回國內(nèi),需要交付多少的稅額?
老師,收到勞務報酬,對方單位需要我們提供勞務報酬的發(fā)票,這個是直接去稅務局大廳開具勞務報酬發(fā)票么,那個稅是我自己匯算清繳的時候申報就可以了么?
老師,您好!請問2025年9月份開溫州項目的工程發(fā)票預繳稅費時,稅款所屬期因沒有選擇,默認是2025年8月l日一8月31日,這樣要怎么樣處理?正確稅款所屬期是9月1日一9月30日的。
變形監(jiān)測合同是按承攬合同繳納的,那交通影響評價技術合同呢?這個是服務合同,是不是不用繳納印花稅呢
只是咨詢服務就不需要交稅,需要交付成果就是承攬合同