你好,不要 的,這種情況 不要的
這個(gè)月享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除不用交所得稅還需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎,已經(jīng)計(jì)提了,申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表,填所得稅報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
老師,所得稅9月已報(bào)稅已扣,發(fā)現(xiàn)九月研發(fā)費(fèi)用忘結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了,所以利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用沒(méi)扣除掉,我現(xiàn)在可以不修改稅務(wù)報(bào)表,直接反結(jié)賬給賬修改了,這樣會(huì)導(dǎo)致9月申報(bào)表和實(shí)賬不符,到12月在填正確的申報(bào)表上報(bào)可以嗎?企業(yè)所得稅的
接到稅務(wù)局電話,說(shuō)企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表里利潤(rùn)表不一致,要修改,請(qǐng)問(wèn)老師該如何修改呢,我看財(cái)務(wù)報(bào)表上面只有作廢選項(xiàng),企業(yè)所得稅上月已經(jīng)季度申報(bào)過(guò)了
老師,如果享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除了,就要退稅的,只修改所得稅申報(bào)表嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表還要修改嗎
老師,我公司是縣級(jí)一個(gè)國(guó)有企業(yè),主要做文旅資源優(yōu)化整合,資產(chǎn)輕運(yùn)營(yíng),研學(xué)是其中一項(xiàng),運(yùn)行模式:研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地,我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù),收取5%管理費(fèi),為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地,需要代收研學(xué)費(fèi),如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費(fèi)用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地,研學(xué)基地開(kāi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu),我公司開(kāi)管理費(fèi)發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同,研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同,研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費(fèi)用的協(xié)議。我想問(wèn)這種我公司收取管理費(fèi),代收研學(xué)費(fèi)用有沒(méi)有涉稅或者財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。
董孝彬老師在嗎,老師在嗎
題目可以P=10*(P/A,5%,5)+10這樣嗎?考試用教材的嗎
企業(yè)銀行結(jié)算賬戶自開(kāi)立之日即可辦理已收付款業(yè)務(wù)。說(shuō)的是這些都包括嗎?基本戶、一般戶、專用戶、預(yù)算單位、零余額賬戶、臨時(shí)存款賬戶、個(gè)人結(jié)算賬戶
老師,想問(wèn)一下2025年最新的購(gòu)銷合同的印花稅稅率是多少的呢?是按照合同總價(jià)格計(jì)算嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶開(kāi)通了公帳戶怎么把錢轉(zhuǎn)私人帳戶不違規(guī)
老師,我們法人成立了一個(gè)社會(huì)組織,但是好像沒(méi)有進(jìn)行報(bào)稅,那會(huì)影響他名下公司的運(yùn)營(yíng)嗎?會(huì)被一起進(jìn)入黑名單嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,除了把該開(kāi)的票開(kāi)了,成本票你先不收就不收,還能從哪些方面把公司利潤(rùn)做多,不能年年虧損
問(wèn)一下公司需要報(bào)銷的發(fā)票、銀行回單是會(huì)計(jì)人員自己去打印,還是有相關(guān)部門來(lái)提供
你好,合同上客戶為甲,我方為乙,收款方為丙(乙的合作伙伴),丁作為客戶的第三方代理機(jī)構(gòu)付款,報(bào)關(guān)單怎么做?
報(bào)表,利潤(rùn)表不需要修改。
三季度如果享受了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,就要退稅,不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)吧老師,更正所得稅申報(bào)后,和利潤(rùn)表就不一致了呢老師
同學(xué)您好,有差異也是正常的,沒(méi)有要求必須一致
只是享受了加計(jì)扣除,其他沒(méi)有變化,財(cái)務(wù)報(bào)表就不用更正申報(bào)吧
學(xué)員您好,是的,對(duì)的