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你好老師,有兩個公司每個月固定還貸款,都是領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬到對公戶,或者拿現(xiàn)金來存上,這種我做的時候都是做的其他應(yīng)付款 怎么平這個余額呢

2025-09-23 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-23 16:12

以后公司有錢了直接支付其他應(yīng)付款

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快賬用戶8421 追問 2025-09-23 16:13

關(guān)鍵是金額太大了 一個月就好幾萬

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齊紅老師 解答 2025-09-23 16:16

借款就是那樣做,沒法子,除非公司自己有錢

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快賬用戶8421 追問 2025-09-23 16:22

就和個人還貸款一樣 這個是公司扣 法人每個月存錢扣款

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齊紅老師 解答 2025-09-23 16:24

那個沒法子的事,你作為會計如實做賬就行了哈

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以后公司有錢了直接支付其他應(yīng)付款
2025-09-23
該公司通過領(lǐng)導(dǎo)**轉(zhuǎn)賬發(fā)工資并采用的上述會計處理方式不合理,應(yīng)按規(guī)范流程將領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)賬先記為借款,再正確處理工資發(fā)放及社保等相關(guān)賬務(wù)。
2024-12-07
一、不建議采用“其他應(yīng)付款 - 其他”這樣模糊的記賬方式 這種記賬方式存在以下問題: 缺乏清晰的交易指向和業(yè)務(wù)說明:難以準確反映款項的來源和去向,不利于財務(wù)報表使用者理解經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)。 不利于內(nèi)部管理和審計:無法明確區(qū)分不同公司之間的資金往來關(guān)系和具體的業(yè)務(wù)背景,增加了內(nèi)部管理和審計的難度。 可能導(dǎo)致賬務(wù)混亂:隨著交易次數(shù)的增加,這種模糊的記賬方式容易造成賬務(wù)混淆,難以準確核對和清理往來款項。 二、建議的記賬方法 A 公司結(jié)匯并轉(zhuǎn)出款項給 B 公司 A 公司記賬: 結(jié)匯時: 借:銀行存款 - 人民幣賬戶 財務(wù)費用 - 匯兌損益(如有) 貸:銀行存款 - 外幣賬戶 轉(zhuǎn)給 B 公司時: 借:其他應(yīng)收款 - B 公司 貸:銀行存款 - 人民幣賬戶 B 公司記賬: 收到 A 公司款項時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 B 公司轉(zhuǎn)款給老板 B 公司記賬: 借:其他應(yīng)收款 - 老板 貸:銀行存款 老板記賬(如果需要體現(xiàn)老板個人賬務(wù)): 借:存貨(或相關(guān)采購科目) 貸:其他應(yīng)付款 - B 公司 當涉及 C 公司時類似處理 A 公司轉(zhuǎn)款給 C 公司: A 公司記賬: 借:其他應(yīng)收款 - C 公司 貸:銀行存款 C 公司記賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 C 公司轉(zhuǎn)款給老板: C 公司記賬: 借:其他應(yīng)收款 - 老板 貸:銀行存款 老板記賬: 借:存貨(或相關(guān)采購科目) 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 三、后續(xù)清理往來款項的考慮 定期對賬: 各公司之間應(yīng)定期進行往來款項的對賬,確保賬目的準確性和一致性。 與老板也應(yīng)進行核對,明確資金的用途和欠款情況。 制定清理計劃: 根據(jù)實際情況,制定合理的往來款項清理計劃。 例如,可以通過收回老板的采購發(fā)票沖抵其他應(yīng)收款,或者通過公司之間的資金調(diào)整逐步清理往來余額。 規(guī)范資金管理: 建立健全的資金管理制度,明確公司之間資金調(diào)撥的審批流程和賬務(wù)處理規(guī)范。 盡量減少不必要的資金周轉(zhuǎn)環(huán)節(jié),降低往來款項的累積風險。
2024-08-08
你好,分錄是正確的 貸銀行存款
2022-01-20
您好,用 其 他應(yīng)付款 是因為和老板往來不止這筆,以前老板也跟公司借過全,用一個科目好對賬,另外其他應(yīng)付或其他應(yīng)收用哪個都一樣,因為做負債表時需要進行重分類的
2023-10-11
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