同學(xué),你好
當(dāng)公司決定分配利潤時(shí),借記“利潤分配——未分配利潤”,貸記“應(yīng)付股利”。
實(shí)際支付股利時(shí),借記“應(yīng)付股利”,貸記“銀行存款”。
老師您好,如果說公司今天給股東分紅80萬,今天就要支付。那今天就得做分錄,借利潤分配應(yīng)付利潤80,貸應(yīng)付利潤80。借應(yīng)付利潤96貸銀行存款80應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅16萬。借利潤分配未分配利潤80貸利潤分配應(yīng)付利潤80,對嗎三個(gè)分錄今天都做出來嗎?個(gè)稅16萬計(jì)不計(jì)入應(yīng)付利潤啊
去年的票業(yè)務(wù)一月報(bào)銷,借以前年度調(diào)整,貸現(xiàn)金,,,,借利潤分配/未分配利潤,貸以前年度調(diào)整,,,,,,借本年利潤,貸利潤分配/未分配利潤,,,,,三個(gè)分錄做下來負(fù)債表不平,是不分錄做錯(cuò)了,具體應(yīng)該怎么做分錄
老師,2021年有個(gè)分錄做錯(cuò)了,直接做了費(fèi)用,但是實(shí)際是應(yīng)付賬款,錯(cuò)誤分錄,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后在2022年的時(shí)候做了調(diào)整分錄,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:應(yīng)付賬款,那這樣調(diào)整對嗎?可是資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤了
期中分紅分錄: 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤 計(jì)提分紅:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)付股利 支付分紅:借:應(yīng)付股利,貸:銀行存款 整體的分紅完成,不考慮稅款的情況下是這樣做分錄嗎?
年前沒有計(jì)提應(yīng)付股利,現(xiàn)在給股東轉(zhuǎn)了分紅,會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?借利潤分配未分配利潤貸銀行存款?
電子稅務(wù)局里怎么查詢未申報(bào)表
家權(quán)老師,請問綠化公司購入灑水車,進(jìn)入運(yùn)輸工具折舊,殘值可以為0嗎
去年做了一次利潤分配,只有一天會計(jì)分錄借 利潤分配-應(yīng)付利潤 貸:銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這條分錄對嗎?不對的話應(yīng)該怎么調(diào)整
休產(chǎn)假的員工公司只支付社保費(fèi),不發(fā)工資。怎么申報(bào)個(gè)稅?
樸老師,請問綠化公司購入灑水車,進(jìn)入哪個(gè)固定資產(chǎn)類別比較合適?
電子稅務(wù)局改成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人了,億企財(cái)稅也需要設(shè)置成開票員嗎
你好我應(yīng)付供應(yīng)商A項(xiàng)目479300(扣除了服務(wù)費(fèi)101700),應(yīng)付供應(yīng)商B項(xiàng)目147115元(扣除了服務(wù)費(fèi)38900)應(yīng)轉(zhuǎn)給商家626415元,另外五家的服務(wù)費(fèi)合計(jì)210788 我一共合計(jì)一筆轉(zhuǎn)給供應(yīng)商415627,但是我在記賬的時(shí)候要怎么分別體現(xiàn)這415627?
老師好,統(tǒng)計(jì)局的產(chǎn)值是怎么計(jì)算的?請老師詳解
老師您好,現(xiàn)在我們有家公司跟我們合作,她員工私戶打款到我們公司,我們開咨詢服務(wù)發(fā)票給他們公司,底下備注對應(yīng)員工名字,可以這樣操作嘛
老師我們生產(chǎn)單晶硅棒和多晶硅棒兩種產(chǎn)品。我月末生產(chǎn)成本,材料,人工,制造費(fèi)用都?xì)w集好了。我現(xiàn)在要?dú)w集分配到單晶硅棒和多晶硅棒去。我按照產(chǎn)量比例分?jǐn)偵a(chǎn)成本可以嗎???
你好,做這一條分錄就可以嗎?用不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?這條分錄是去年做的了,調(diào)整分錄怎么做呢