都計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用
齊業(yè)務(wù)如下#材料15000元,貨款暫爾,材料尚未入庫(kù)之材料驗(yàn)收入庫(kù)。用現(xiàn)金購(gòu)買行政管理部門所需辦公用品100元(4)取得長(zhǎng)期借款200000元存入銀行。(5)收到預(yù)收貨款100000元存入銀行。(6)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)150000元。其中,上月己預(yù)收貨款120000元,余款30000元收到并存人銀行用銀行存款支付銷售產(chǎn)品的展覽42000元。(8)收回應(yīng)收賬款150000元存人銀行。(9)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。(10)分配本月職工薪配州94000元。其中生產(chǎn)工人薪酬50000元,車間管理人員薪酬12000一廣部管理人員薪32000元。心(11)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本800000元。(12)結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用80000元。(13)產(chǎn)成品盤虧400元,原內(nèi)待查(14)經(jīng)查,上述產(chǎn)成品盤虧系保管員過(guò)失造成,決定全部由其賠償(15)用銀行存款交納稅費(fèi)20000元要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(不考慮明細(xì)科目和增值稅)
注意:各項(xiàng)業(yè)務(wù)中,凡能明確明細(xì)科目的,應(yīng)在會(huì)計(jì)分錄中標(biāo)明。(1)3日,從南豐公司購(gòu)入A材料20000元,增值稅稅率為13%,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)800元,所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),該批材料的計(jì)劃成本為18800元。(2)4日,公司采購(gòu)員王劍出差回來(lái)報(bào)銷前期預(yù)借的差旅費(fèi)(預(yù)借2500元),實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)2300元,余額歸還財(cái)務(wù)。(3)6日,收到購(gòu)貨單位前欠貨款50000元,存入銀行。(4)10日,以銀行存款償付前欠供應(yīng)單位款項(xiàng)80000元。(5)15日,從銀行提取現(xiàn)金90000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。(6)15日,以現(xiàn)金支付職工工資90000元。(7)16日,公司用銀行存款購(gòu)買辦公用品3350元,其中管理部門2350元,車間1000元。(8)17日,倉(cāng)庫(kù)發(fā)出A材料計(jì)劃成本共計(jì)9500元,其中用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品4000元,用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品2000元,車間一般耗用1500元,企業(yè)管理部門耗用2000元,該批原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異率為+1%。(9)18日,從銀行取得短期借款70000元,存入銀行。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn)wy兩種產(chǎn)品,試用稅率13%,2013年12月發(fā)生部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下⑴向銀行支付上季度的借款利息3000元,該利息已計(jì)提完畢⑵銷售長(zhǎng)期不用的材料,一批收入價(jià)稅合計(jì)為22600元,尚未收到貨款⑶開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付職工培訓(xùn)費(fèi)用10000元⑷支付上月開(kāi)出的商業(yè)承兌匯票30000元⑸收到公司開(kāi)戶行結(jié)息2680元⑹銷售給a公司產(chǎn)品400件,每件20元款項(xiàng)尚未收到⑺基本生產(chǎn)成本生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料3000元,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用消耗性材料2000元⑻上月預(yù)借差旅費(fèi)出差的管理人員王平到財(cái)務(wù)部報(bào)銷差旅費(fèi)5600元,并退回多余的現(xiàn)金400元⑼用銀行存款支付本月水電費(fèi)27000元,其中基本生產(chǎn)車間21000元,管理部門6000元⑽收到b公司交來(lái)的違約金15000元款項(xiàng)存入銀行(11)按本年實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)總額550000行購(gòu)買國(guó)債的利息收入50000計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交納的所得稅所得稅稅率為25%(12)本年利潤(rùn)賬戶的期末余額轉(zhuǎn)入相應(yīng)賬戶(13)根據(jù)售后利潤(rùn)的10%提取法定盈余公積根據(jù)資料編制會(huì)計(jì)分錄寫必要的明細(xì)科目
以下會(huì)計(jì)分錄怎么做?1.財(cái)務(wù)科購(gòu)買單據(jù)一批500元,現(xiàn)金支付。2.從海通廠購(gòu)入材料,增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20000元,增值稅額3400元,材料驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)尚未支付。3.用銀行存款1000元支付企業(yè)籌資手續(xù)費(fèi)。4.用銀行存款支付借款利息100000元(已預(yù)提)。5.計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資66500元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人20000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資30000元,車間管理人員工資12000元,廠部管理人員工資4500元。6.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)6000元,其中車間固定資產(chǎn)折舊3500元,行政部門固定資產(chǎn)折舊2500元。7.按甲、乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配制造費(fèi)用5000元。8.以銀行存款66500元支付職工工資。9.倉(cāng)庫(kù)發(fā)出材料一批,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品8000元,車間一般耗用1000元,管理部門耗用5000元。10.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品生產(chǎn)成本,甲產(chǎn)品成本42000元,乙產(chǎn)品成本為36000元。11.年凈利潤(rùn)60000元,按法定比例提取取10%盈余公積金和5%公益金。12.假設(shè)本年利潤(rùn)”12月的期末余額為100萬(wàn)元按利潤(rùn)總額的25%計(jì)算應(yīng)交所得稅。
某制造業(yè)企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄,寫出必要的明細(xì)科目,并寫出必要的計(jì)算過(guò)程。1.收到上月銷售產(chǎn)品的貨款300000元。2.從銀行取得期限為3年的借款1000000元,所得借款已存入開(kāi)戶銀行。3.本月轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán)的所有權(quán),獲得收入190000元存入銀行(不考慮增值稅)。4.企業(yè)購(gòu)買一臺(tái)車床,買價(jià)240000元,增值稅31200元,還雜費(fèi)1000元,款項(xiàng)暫未支付,設(shè)備交付使用,5.生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3600元,乙材料2400元。6.公司銷售A產(chǎn)品一批,價(jià)值200000元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為130000元,增值稅稅率為13%,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,收到一張3個(gè)月后到期的商業(yè)承兌匯票。7.上述A產(chǎn)品為應(yīng)稅消費(fèi)品,按照5%計(jì)算確認(rèn)應(yīng)交的消費(fèi)稅。8.從外地購(gòu)買乙材料1500千克,增值稅專用發(fā)票注明的單價(jià)為28元,增值稅稅率為13%,材料尚未運(yùn)達(dá)企業(yè),有關(guān)款項(xiàng)已通過(guò)銀行支付。9.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊,其中車間負(fù)擔(dān)18000元,行政管理部門負(fù)擔(dān)1000元。10.計(jì)提本月職工薪酬,其中生產(chǎn)工人工資180000元,車間一般耗用16000元,行政管理人員120
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
老師 我們公司是采購(gòu)裝修材料 然后再賣出去 賺差價(jià) 這樣可以申請(qǐng)高新企業(yè)嗎
老師,麻煩發(fā)一下江蘇宿遷繼續(xù)教育的網(wǎng)址,沒(méi)有的老師請(qǐng)不要接手
老師個(gè)體獨(dú)資企業(yè)個(gè)人門店,怎么報(bào)稅呢?
分期銷售,合同約定收70萬(wàn),實(shí)際收65萬(wàn) 但是開(kāi)票100萬(wàn),當(dāng)月按哪個(gè)交增值稅呢。
老師,出口貨物退回海關(guān)繳納的增值稅可以抵扣嗎