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某企業(yè)為增值稅一般納稅人生產(chǎn)wy兩種產(chǎn)品,試用稅率13%,2013年12月發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下⑴向銀行支付上季度的借款利息3000元,該利息已計提完畢⑵銷售長期不用的材料,一批收入價稅合計為22600元,尚未收到貨款⑶開出轉(zhuǎn)賬支票開出轉(zhuǎn)賬支票一張,支付職工培訓(xùn)費用10000元⑷支付上月開出的商業(yè)承兌匯票30000元⑸收到公司開戶行結(jié)息2680元⑹銷售給a公司產(chǎn)品400件,每件20元款項尚未收到⑺基本生產(chǎn)成本生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用材料60000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料3000元,基本生產(chǎn)車間領(lǐng)用消耗性材料2000元⑻上月預(yù)借差旅費出差的管理人員王平到財務(wù)部報銷差旅費5600元,并退回多余的現(xiàn)金400元⑼用銀行存款支付本月水電費27000元,其中基本生產(chǎn)車間21000元,管理部門6000元⑽收到b公司交來的違約金15000元款項存入銀行(11)按本年實現(xiàn)的利潤總額550000行購買國債的利息收入50000計算并結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交納的所得稅所得稅稅率為25%(12)本年利潤賬戶的期末余額轉(zhuǎn)入相應(yīng)賬戶(13)根據(jù)售后利潤的10%提取法定盈余公積根據(jù)資料編制會計分錄寫必要的明細(xì)科目

2022-06-15 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-06-15 19:23

你好~ 1.借財務(wù)費用3000 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:23

借銀行存款22600 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項稅

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:23

借管理費用1000 貸銀行存款

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快賬用戶2ann 追問 2022-06-15 19:32

老師還有呢

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:38

借應(yīng)付票據(jù)30000 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:40

借銀行存款2680 貸財務(wù)費用 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入8000 銷項稅8000×0.13 借生產(chǎn)成本60000 管理費用3000 制造費用2000 貸原材料

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:40

8. 借管理費用5600 庫存現(xiàn)金400 貸其他應(yīng)收款

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:41

借制造費用21000 管理費用6000 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:41

借!銀行存款15000 貸營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2022-06-15 19:43

550000-50000×0.25=12.5 借所得稅費用125000 貸應(yīng)交所得稅125000

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快賬用戶2ann 追問 2022-06-16 07:45

老師還有第12題和第13題哦

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齊紅老師 解答 2022-06-16 08:02

你好! 借本年利潤 貸成本費用累 借收入 貸本年利潤

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齊紅老師 解答 2022-06-16 08:02

計提公積金借未分配利潤貸盈余公積

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你好~ 1.借財務(wù)費用3000 貸銀行存款
2022-06-15
你好,同學(xué) 1.借,銀行存款100000 貸,短期借款100000
2022-05-05
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—消費稅 12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項稅1560元,已驗收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7.計提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費2500元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 11.計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費—消費稅 12.計算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費用,管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費,車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本 16.以銀行存款支付罰款1000元。 借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款
2022-11-30
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