你好,可以更正申報的
老師,我是小規(guī)模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應(yīng)該怎么填?
請問個體工商戶,自己開電子普票。第三季度開票金額填寫錯誤,報的季收入超30萬(含開票與不開收入)。就是增值稅申報表第一欄總收入大于第三欄開票收入,但是第三欄開票金額填寫錯誤,是否需要更正。如果需要更正如何更正
提問:老師好,三季度增值稅需要做更正,但是是在免征內(nèi),只是填個收入,那么本季度必須要等更正完上季度的才能申報嗎
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導(dǎo)致這個數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整???
上個季度的無票收入計算錯誤,增值稅申報表也就錯了,但是應(yīng)交稅費都是0。 這個季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報表,還是調(diào)整本季度的無票收入
先開發(fā)票還是先交外管稅
建筑企業(yè)有建筑勞務(wù)資質(zhì),怎樣在開票里面添加工程清包勞務(wù)費?并開具3個點的勞務(wù)發(fā)票
您好!老師麻煩問一下酒怎么算最低價
老師你好,我想問一下法人想辦理股權(quán)變更,但法人有被限制高消費能不能辦理變更業(yè)務(wù)
我們是做酒店OTA行業(yè)的,同城把下單客人退給平臺,然后我們再根據(jù)客人下單去相應(yīng)酒店下單,賺取中間的差價,客人離店后,酒店把票來給我們公司,客戶付的錢就到平臺里,平臺轉(zhuǎn)我們,我們給平臺開票,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
你好老師,怎么開普通電子發(fā)票,港幣匯率轉(zhuǎn)換人民幣,計算方式我也不會,麻煩教我開一下,我把我的匯率表跟報關(guān)單發(fā)給你看看,7月份的
資產(chǎn)負(fù)債表里面的本期未分配利潤跟利潤表里的利潤加年初的未分配利潤對不上一般是什么原因
民工費算是個人所得嗎?年底需不需要匯算清繳。如果公司有問題,會涉及到個人嗎
黨校做賬是什么會計準(zhǔn)則
老師,您好,蔬菜可以開免稅專票嗎?相應(yīng)文件給我說一下呢
老師問題是這樣的,由于上個季度我做了一筆無票收入借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入10650。當(dāng)時我不知道還要列出應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。所以導(dǎo)致增值稅的申報表在第10行的時候,我填的是10650是個含稅收入
沒關(guān)系,可以更正申報上季度
這個在本季度我還需要重新補提嗎?貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。那么我這個增值稅的申報表在上個季度填的是10650是錯誤的,我之后怎樣改?
老師,您的意思是說讓我把上個季度的憑證去改,然后再去申報表里更正嗎?如果我不去更改,在10月份的話能補救嗎?
憑證可在現(xiàn)在做調(diào)整分錄,申報表可直接更正申報
如果不更改,在10月份這個季度怎么改老師我想知道這個
可以少申報部分收入,使累計收入一致。
怎么做到少申報部分收入?本季度就有一筆工程款開了發(fā)票,老師您詳細(xì)說說方法,一會兒問幾次就關(guān)閉了,謝謝嘍
申報與平時是一樣的,只是收入金額少寫,即少填寫上季度的增值稅部分
那能行嗎,比如我本季度就有一筆工程款9500(主營業(yè)務(wù)收入9405.94,應(yīng)交稅費94.06),10月份填增值稅申報表時候,本期數(shù)可以減去上季度的多填的100多,填9305.94嗎?那跟發(fā)票也不符合呀老師
只有這二種方式。更正申報是最正規(guī)的