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老師上個季度因為申報增值稅錯誤,填的是含稅收入。后面應(yīng)該怎么更正

2025-09-19 17:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 17:07

你好,可以更正申報的

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:08

老師問題是這樣的,由于上個季度我做了一筆無票收入借現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入10650。當(dāng)時我不知道還要列出應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。所以導(dǎo)致增值稅的申報表在第10行的時候,我填的是10650是個含稅收入

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:12

沒關(guān)系,可以更正申報上季度

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:13

這個在本季度我還需要重新補提嗎?貸主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。那么我這個增值稅的申報表在上個季度填的是10650是錯誤的,我之后怎樣改?

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:13

老師,您的意思是說讓我把上個季度的憑證去改,然后再去申報表里更正嗎?如果我不去更改,在10月份的話能補救嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:15

憑證可在現(xiàn)在做調(diào)整分錄,申報表可直接更正申報

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:16

如果不更改,在10月份這個季度怎么改老師我想知道這個

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:19

可以少申報部分收入,使累計收入一致。

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:22

怎么做到少申報部分收入?本季度就有一筆工程款開了發(fā)票,老師您詳細(xì)說說方法,一會兒問幾次就關(guān)閉了,謝謝嘍

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:28

申報與平時是一樣的,只是收入金額少寫,即少填寫上季度的增值稅部分

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快賬用戶2010 追問 2025-09-19 17:33

那能行嗎,比如我本季度就有一筆工程款9500(主營業(yè)務(wù)收入9405.94,應(yīng)交稅費94.06),10月份填增值稅申報表時候,本期數(shù)可以減去上季度的多填的100多,填9305.94嗎?那跟發(fā)票也不符合呀老師

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齊紅老師 解答 2025-09-19 17:37

只有這二種方式。更正申報是最正規(guī)的

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你好,兩種方式都可以
2024-01-09
你好你說的是企業(yè)所得稅審報表嗎
2022-07-15
你好 嚴(yán)謹(jǐn)點 需要更正 去稅務(wù)大廳修改
2021-01-16
你好 1. 去修改申報表 才行的 2. 所以你需要去更正了申報表后 才行 。 你如果數(shù)據(jù)沒有變 要去稅局那邊看下稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)是否有變化。 避免后期匯算也有問題。
2020-10-12
你好,小規(guī)模納稅人一季度不含稅收入是302300元,在增值稅申報表第一行填寫申報??
2021-04-13
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