還是要做賬務(wù)處理 借:發(fā)出商品 貸:庫存商品
老師,我公司今年新開的是一般納稅人,從事低價買進(jìn)高價買出貨物,購進(jìn)一批貨物錢已付貨已經(jīng)給了下家,但票沒收到。我們給下家也還沒開票。(到至今為止沒有確認(rèn)過收入)賬務(wù)處理付款時,1)借:預(yù)收 貸:銀行 月底暫估庫存 借:庫存商品 貸:預(yù)收 ,月頭紅沖暫估,等票來了沖減預(yù)收 2)借 :庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行 等發(fā)票來了進(jìn)項沖減庫存商品。請問這2種方式都可以嗎?預(yù)收情況下要做暫估嗎?
我司是貿(mào)易公司,自身沒有生產(chǎn)能力。去年7月從供應(yīng)商那里買了一批泡沫賣給客戶,供應(yīng)商發(fā)貨后暫未開票我司就暫估入庫,并開票給客戶并收到客戶款。但是直到現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)票都沒有開給我司,采購說對方倒閉了,現(xiàn)在怎么處理呢
老師請問一下小規(guī)模納稅人去年9月份有一筆收入漏了沒做賬這種情況該怎么處理?當(dāng)時是賬上做預(yù)收款了。后面開了發(fā)票結(jié)果會計沒查發(fā)票。就沒沖預(yù)收也沒做收入,
商貿(mào)企業(yè),有些客戶要先開一些發(fā)票,后面有銷售了就少開,比如先開5000,后面銷售了1萬,就再開5千怎么做賬呢,賬怎么做,銷售那塊怎么處理呢?關(guān)于進(jìn)銷存這種情況怎么做呢
老師,1.什么情況下開具無票收入,2.貿(mào)易公司賬上有庫存,商品已經(jīng)送到工地用了,工程沒結(jié)算,對方公司要求發(fā)票后續(xù)開出,顯示賬上有庫存,要怎么處理,相對比較好,時間比較久,庫存沒有了
老師,我們有個小規(guī)模,然后員工墊付款,比如垃圾袋才30元。然后我用公戶給他報銷可以嗎?但是沒有發(fā)票
老師,我們這個月發(fā)票增額,稅務(wù)局要求提供結(jié)算依據(jù),我們運輸公司,實際上開的發(fā)票是4月份就運輸了的沙石,但是運輸后要對賬,對好后還要郵寄雙方簽字的運輸結(jié)算單,能不能提供啊,會不會說我們延遲納稅,遭罰款啊
我們收對方的承兌匯票 對方去辦理提現(xiàn) 付款比合同少了520元 對方附了一張收據(jù) 蓋了財務(wù)章 可以入賬平賬嗎
老師,請問公司購買的裝修石材,應(yīng)該怎么做賬呢?需要攤銷嗎?
老師 八月十五想發(fā)福利55元 應(yīng)該怎么做賬比較合適 一般是從工會出還是公司也可以
老師,我們是建筑公司,關(guān)于殘疾人保證金,申報表中的“上年在職職工工資總額”是填寫的哪里的數(shù)據(jù)呢?
砂石生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)ABCD四個不同規(guī)格的產(chǎn)品(售價120),同時產(chǎn)生的還有一種副產(chǎn)品石粉(售價25)。假如本月總生產(chǎn)噸數(shù)8400噸(其中石粉400噸),總成本50萬元,如果用副產(chǎn)品成本分配法來分配應(yīng)該怎么分配呢?
老師,我公司為非房企一般納稅人,公司成立于2020年,現(xiàn)一個在建項目(含土地使用權(quán))整體轉(zhuǎn)讓給政府,售價580萬,當(dāng)初取得的土地為1400萬,取得了財政票據(jù),開具普票,按什么類目開具呢?整體按銷售不動產(chǎn),還是說土地和在建工程分開開具發(fā)票
老師,請問公司買的景觀石,是記入在建工程,還是管理費用-綠化,有1萬多,還有一個是鋪在地上的石頭路這種19千多,這個是進(jìn)在建工程,還是綠化
鐵路電子發(fā)票只寫個人名字未注明公司名字能報銷嗎?