您好,這個(gè)就是確認(rèn)收入的分錄
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)月末增值稅需要做計(jì)提分錄嗎?
月末計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?
增值稅計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?增值稅需要計(jì)提嗎?
月末,需要交增值稅,除了計(jì)提附加稅,增值稅需要計(jì)提嗎?怎么寫(xiě)分錄
月末需要計(jì)提增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師 我想問(wèn)下 客戶(hù)以自己姓名轉(zhuǎn)賬 但是附言寫(xiě)了單位名稱(chēng) 可以入賬嗎?
銀行有1筆放款500,但是要還款300萬(wàn),但是公司賬上沒(méi)錢(qián)了,用這筆貸款有什么方法周轉(zhuǎn)下
老師,稅務(wù)師考試可以用V模式嗎?
老師,出口企業(yè)2024年的銷(xiāo)售開(kāi)票金額比稅務(wù)系統(tǒng)比對(duì)的出口總額少了21000元,核對(duì)了開(kāi)票時(shí)出口美元金額和開(kāi)票匯率都是按出口日期當(dāng)月首個(gè)工作日的匯率計(jì)算開(kāi)票無(wú)誤,先稅管打電話(huà)通知要按稅務(wù)的出口金額來(lái)申報(bào)2024年度的營(yíng)業(yè)收入,這個(gè)差額稅務(wù)處理要怎么調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人增值稅13%附加稅7+3+2 企業(yè)所得稅25% 這稅重疊嗎?沒(méi)有減免政策時(shí)要交這么多稅嗎?
老師 2025年企業(yè)所得稅一般納稅人什么時(shí)候認(rèn)定稅率是25% 現(xiàn)在資產(chǎn)總額是5000萬(wàn)了
老師,月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)的這個(gè)分錄自己還需要做什么分錄
老師,這個(gè)怎樣找我的開(kāi)戶(hù)行
老師,老板讓員工去培訓(xùn),然后給了培訓(xùn)時(shí)的住酒店吃飯等費(fèi)用,這個(gè)不是要寫(xiě)借款審批單嗎?借款事由寫(xiě)什么呢?(不是培訓(xùn)費(fèi),培訓(xùn)報(bào)名的費(fèi)用公司已經(jīng)交了)
老師,養(yǎng)老服務(wù)院的扶貧款放屬于營(yíng)業(yè)外在那個(gè)科目中
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,增值稅科目怎么做?
你說(shuō)的是一般人,結(jié)轉(zhuǎn)的那些,是吧
對(duì)的,有點(diǎn)弄不清了
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅