你好,這個你按銷售開發(fā)票了。
你好老師 我想問一下我們是建筑勞務(wù)公司,按項(xiàng)目結(jié)算,每個項(xiàng)目也都有合同,我們總公司是供料的,分公司是施工的,兩個公司是獨(dú)立核算的,現(xiàn)在我們的甲方把一些總公司只負(fù)責(zé)供料不負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目運(yùn)雜費(fèi)的款打到我們分公司,也就是說我收到這筆款需要給他開發(fā)票,但分公司也不做這個工地,這種情況的收入賬務(wù)我需要怎么處理啊?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
想問一下,我們集團(tuán)下有個子公司開展了一個抖音推廣的一個業(yè)務(wù),金額有兩個多億元,我們現(xiàn)在收到稅局的通知,讓我們就以下幾個問題答復(fù)他們 1.發(fā)票開具內(nèi)容(*信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi))與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)不符。(我們簽訂的合同里面寫抖音發(fā)布內(nèi)容) 2.購銷業(yè)務(wù)未支付未收取的款項(xiàng)數(shù)額較大 3.與風(fēng)險人員有關(guān)聯(lián)(財務(wù)經(jīng)理是某公司增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)風(fēng)險納稅人) 4.下游客戶數(shù)量較少-專票(他們意思是說這個抖音業(yè)務(wù)下游公司的開票額度一個月只有500萬,但是我們給這個公司一個月開2點(diǎn)多億的發(fā)票) 以上幾個問題怎么答復(fù)稅局比較
老師,我們跟A公司合作,以他們的資質(zhì)開網(wǎng)店,每月按銷售比例給他們提點(diǎn),現(xiàn)在月銷售額57萬,我們收入17.3萬,我們按理應(yīng)該給他們開服務(wù)類發(fā)票,但是A公司說金額太大,服務(wù)類匯算清繳的話超出收入的15%的不能扣減,所以老師我想問一下,這種要怎么處理,因?yàn)樗敕殖善髽I(yè)管理咨詢,會展服務(wù)項(xiàng)目開點(diǎn)票,但好像這兩類比較敏感容易被查,是嗎?我應(yīng)該怎么處理?
我們發(fā)生了業(yè)務(wù),購進(jìn)服務(wù)器銷售給對方,病負(fù)責(zé)服務(wù)我的維護(hù)及其他項(xiàng)目的維護(hù),但是沒有約定各項(xiàng)內(nèi)容的金額,只有一個總金額,想問一下,在這種情況下我們該怎么開票?。?/p>
老師,公司的稅籌和預(yù)算怎么做?
老師,我們是同個海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務(wù)分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報告和報驗(yàn),預(yù)繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng),需要跟總包溝通或者報備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務(wù)還是商貿(mào),小規(guī)模公司都用小企業(yè)會計準(zhǔn)則備案就可以是嗎
軟件服務(wù)費(fèi)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)歸集到研發(fā)費(fèi)用里面的其他費(fèi)用還是直接費(fèi)用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個人名下資產(chǎn)合并到張三一人獨(dú)資有限公司。所有稅費(fèi)規(guī)避,以及法條依據(jù)。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時候必須分?jǐn)偟矫總€員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細(xì)嗎?小票明細(xì)清單有超市名稱和對應(yīng)每張購物卡面額和卡號
老師,財政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質(zhì)款,是計入營業(yè)外收入嗎?這個收入屬于免稅收入嗎?