直接調賬就行了哈 借:應交所得稅 貸:應交稅費-印花稅
去年12月份我計提了一筆分錄:借:稅金及附加,貸應交稅費-應交印花稅,金額多計提了,現(xiàn)在我要紅沖這筆分錄,然后寫:借:稅金及附加,貸銀行存款,要怎么沖去年的分錄
您好,老師,我想咨詢個問題,就是我有一筆計提印花稅做的,借:稅金及附加 貸:應交稅費-印花稅,繳納時做錯了,做成借:稅金及附加 貸:銀行存款 現(xiàn)在就是我稅金及附加是平的,但印花稅余額,我要怎么沖平
老師,請問下8月份計提了印花稅(實際上是不用計提的),這個稅三季度也沒交,當時是借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交印花稅,請問現(xiàn)在要怎么沖回呢?
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事
2023年12月結賬已報稅,然后重復計提了印花稅 借 稅金及附加60 貸 應交稅費-印花稅60 然而我這個月做了相反分錄來沖,可是稅金及附加就變成了-60的余額, 這是怎么回事 做了相反的分錄,稅金及附加紅沖了,所以它是一個復數。,負數是不對的吧
老師,公司的稅籌和預算怎么做?
老師,我們是同個海南省的企業(yè),總包企業(yè)勞務分包給我們,金額超過500萬,我們是需要先做跨區(qū)域報告和報驗,預繳稅款后,才能開票是吧? 另外,那我們做跨區(qū)域涉稅事項,需要跟總包溝通或者報備嗎?或者跟總包一致?
老師不管是勞務還是商貿,小規(guī)模公司都用小企業(yè)會計準則備案就可以是嗎
軟件服務費和技術服務費歸集到研發(fā)費用里面的其他費用還是直接費用
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
老師,法人打款到公戶如何備注比較好呢?不想做投資款
張三個人名下資產合并到張三一人獨資有限公司。所有稅費規(guī)避,以及法條依據。
你好老師,匯算清繳企業(yè)所得稅退回,這個怎么做分錄啊
去超市買購物卡,超市不能分別按面額開具發(fā)票,只能按總金額開具。但是入賬時候必須分攤到每個員工身上,我可以使用購卡小票清單作為入賬明細嗎?小票明細清單有超市名稱和對應每張購物卡面額和卡號
老師,財政支付給企業(yè)2022年疫情防控保供物質款,是計入營業(yè)外收入嗎?這個收入屬于免稅收入嗎?