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老師,我想問下。就是上季度計提印花稅分錄寫錯了寫的是借稅金及附加印花稅貸應交所得稅。那我這個季度交的時候才發(fā)現(xiàn),我怎么做紅沖。我原分錄負數嗎,這樣的話稅金及附加變成0了

2025-09-19 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-09-19 10:43

直接調賬就行了哈 借:應交所得稅 貸:應交稅費-印花稅

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你好,借應交稅費,借稅金及附加負數
2021-09-06
同學你好,這個因為期初是零,你做了這個憑證,現(xiàn)在肯定是負數,是正常的,等你月末結轉損益后,余額就又是零了,正常的,不用管了
2024-01-17
正確的證明你之前多計提了,現(xiàn)在紅沖。
2024-01-17
你好 1,印花稅不需要計提。 2,因為你5月份只有紅沖? ?稅金及附加,沒有計提的,自然就是負數了?
2024-07-14
借應交稅費,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤?
2021-03-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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