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Q

隨大設備一起贈送一個夾具。開票的時候開的是這個夾具100折扣,那在匯算清繳時我應該填視同銷售還是填銷售折讓表呢?

2025-09-19 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-19 10:40

那個不需要的了,直接按折扣的金額填寫

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快賬用戶9058 追問 2025-09-19 10:42

報增值稅的時候已經報了視同銷售了。

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快賬用戶9058 追問 2025-09-19 10:42

有條有條件的贈送,不是視同銷售嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 10:46

報增值稅的時候,已經折扣掉了,不需要視同銷售的,按發(fā)票上折扣的收入申報增值稅就行

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快賬用戶9058 追問 2025-09-19 10:51

那在匯算清繳的時候,這筆該怎么填?

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齊紅老師 解答 2025-09-19 10:53

直接根據發(fā)票收入填,那個折讓是先開票后收款的打折收款才填的

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你好 填寫收入選擇勞務還是貨物的嗎
2021-04-23
你好,是的,填寫到未開票收入中
2021-09-19
你好,很高興為你解答 稍等
2021-03-31
你好;? ?你這個是正常變賣后產生的 損失金額的話;需要寫的;? ??
2023-04-25
你好,預繳的時候就可以填寫一次折舊。你預交輸入學要抵扣嗎?如果需要的話,你從第二季度開始申報就申填寫。
2024-01-09
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