你好,你這個(gè)賬上建議當(dāng)收回,然后該支付的支付。這些數(shù)據(jù)需要清理后,才能注銷。
老師,我一個(gè)公司要注銷,是小規(guī)模納稅人,開辦的時(shí)間不長,2020年6月份開辦的,因?yàn)闆]有什么業(yè)務(wù),老板要注銷,現(xiàn)在賬戶上沒有實(shí)收資本,注冊(cè)資本是200萬,現(xiàn)在賬上有老板的其他應(yīng)付款一萬多,這個(gè)其他應(yīng)付款我需要調(diào)整到實(shí)收資本嗎?
老師您好,咨詢您個(gè)問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時(shí)候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時(shí)暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會(huì)計(jì)分錄有好幾筆。 我問之前的會(huì)計(jì),他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實(shí)際上部分已還給老板個(gè)人了,但是當(dāng)時(shí)沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師您好!我是分公司,現(xiàn)在因虧損已經(jīng)關(guān)停,老板準(zhǔn)備注銷,現(xiàn)在的問題是其他應(yīng)付款掛賬有170多萬,其中有掛總公司十幾萬,掛總公司法人100多萬,還有其他股東個(gè)人掛賬,公司注銷這些其他應(yīng)付款掛賬該怎么處理呢?
老師你好請(qǐng)問一下現(xiàn)在這家餐飲公司要辦理注銷,我看2023年12月的利潤表是虧損-100多萬,但賬上其他應(yīng)收款借方有100多萬掛賬,其他應(yīng)付款貸方有400多萬掛賬的,這種是否存在隱藏收入或者視同股東分紅的情況存在嗎? 應(yīng)收賬款借方有210多萬掛賬,應(yīng)付賬款貸方有180多萬掛賬,這些是否都要全部清0才可以辦理注銷嗎?
其他應(yīng)付款800多萬,全是老板轉(zhuǎn)進(jìn)來的,這個(gè)要怎么消啊,公司幾年都沒經(jīng)營了,現(xiàn)在要注銷賬上掛了這么多錢
企業(yè)員工給公司墊付代購的辦公用品,使用了優(yōu)惠卷,報(bào)銷時(shí)候是按照優(yōu)惠后的金額報(bào)銷?還是按照優(yōu)惠前的報(bào)銷?
9.5號(hào)做的新員工社保轉(zhuǎn)入,9.6號(hào)員工離職,能把他的社保轉(zhuǎn)入撤銷掉嗎?不交
老師,一臨時(shí)勞務(wù)工給我們做業(yè),知道做業(yè)總額,但現(xiàn)在還不能夠付款,現(xiàn)在他先預(yù)支部分款,請(qǐng)問可以給嗎?需要什么附件?寫什么單?借支單嗎
您好,建筑業(yè)差額征稅,在哪些情況下適用?
老師您好,我公司是提供技術(shù)服務(wù)的,合同總價(jià)10萬是優(yōu)惠后的總價(jià)格,但報(bào)價(jià)清單總價(jià)11萬,優(yōu)惠了1萬,合同約定開票付款分4次,那我開票時(shí)是不是要體現(xiàn)優(yōu)惠前的原價(jià)11/4=2.75開然并反應(yīng)每期折扣-0.25實(shí)際發(fā)票總價(jià)2.5這樣對(duì)嗎? 還是直接按實(shí)際價(jià)格10/4=2.5開票不反應(yīng)優(yōu)惠價(jià)格
路上,稅務(wù)師的財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì),在學(xué)習(xí)債務(wù)重組的時(shí)候,長期股權(quán)投資,在什么時(shí)候?qū)儆诮鹑谫Y產(chǎn),什么時(shí)候不屬于
生產(chǎn)型企業(yè)出口沒有退稅,那免抵的稅額需要交附加稅嗎
建筑行業(yè)的稅負(fù)率多少,所得稅
工程款30萬,其中14萬公戶轉(zhuǎn)公戶,當(dāng)時(shí)用著著急剩余16萬也沒通過公戶,分三次以個(gè)人微信轉(zhuǎn)給了對(duì)方個(gè)人微信,這種情況怎么過賬,發(fā)票都沒開呢
買的二手車做哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
公司能注銷的條件是什么,賬上要全部數(shù)據(jù)為0么
你好,往來這些都要清理,就留貨幣資金,實(shí)收資本,未分配利潤就好了。
老板說賬上現(xiàn)有的數(shù)據(jù)幾年沒動(dòng)了,就是應(yīng)付的不付了,應(yīng)收的不收了,去給他辦注銷
你好,你留著這些余額是注銷不了
那應(yīng)收的做營業(yè)外支出,應(yīng)付的做營業(yè)外收入呢?最后該交稅的交稅?
你好,別做營業(yè)外收支。建議你當(dāng)現(xiàn)金處理。
為啥?全部當(dāng)現(xiàn)金?那賬上的原材料余額呢
你好,這個(gè)材料是要賣掉。
為啥不做營業(yè)外收支,做現(xiàn)金
你好,因?yàn)闋I業(yè)外收支容易被查。
那賬上的固定資產(chǎn)呢
你好,這些資產(chǎn)都需要處置,也就是賣掉。