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我們采用預(yù)付款方式購買柴油,中石化在收到預(yù)付款就全額開票了,我們收到發(fā)票不做賬務(wù)處理,收到柴油后直接做原材料入庫,,不通過材料采購可以嗎?

2025-09-18 13:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 13:57

同學(xué),你好
是可以的

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您好 給您一個(gè)分錄,更能體現(xiàn)預(yù)付款項(xiàng)和暫估入庫分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 收到發(fā)票后先做紅字分錄 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 再根據(jù)發(fā)票金額,重新編制分錄 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-09-28
你好,即使你用不到這個(gè)材料,你也得暫估入庫的,只要你材料到了就應(yīng)該入庫。如果你不入庫的話,你賬上的庫存和你實(shí)際的庫存不一致。
2022-12-22
1.沖銷之前的預(yù)付賬款(假設(shè)之前預(yù)付賬款的金額與發(fā)票金額一致): 借:預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)或紅字) 貸:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)或紅字) 這一步是為了沖銷之前未開票時(shí)做的預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理。 1.根據(jù)收到的增值稅專用發(fā)票,進(jìn)行正確的賬務(wù)處理: 借:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款(根據(jù)實(shí)際支付方式填寫) 這一步是將柴油費(fèi)用計(jì)入“其他業(yè)務(wù)成本”科目,并將發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。同時(shí),根據(jù)支付方式(如銀行存款或應(yīng)付賬款),將相應(yīng)金額記入貸方。 1.對(duì)于進(jìn)項(xiàng)稅的差額問題: 如果收到的發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額與之前的預(yù)計(jì)稅額存在差額,那么需要在“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目中進(jìn)行調(diào)整。 (1)如果差額為正數(shù)(即實(shí)際稅額大于預(yù)計(jì)稅額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出額) 貸:其他業(yè)務(wù)成本 或 相關(guān)費(fèi)用科目? 這一步是將差額部分從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目中轉(zhuǎn)出,并相應(yīng)調(diào)整成本或費(fèi)用。 (2)如果差額為負(fù)數(shù)(即實(shí)際稅額小于預(yù)計(jì)稅額): 借:其他業(yè)務(wù)成本 或 相關(guān)費(fèi)用科目? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)入額)? 這一步是將差額部分轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,并相應(yīng)調(diào)整成本或費(fèi)用。
2024-05-16
你好; 可以的 就是這樣來做賬哈;? ? ?記入成本去??
2023-08-07
咱們單位要是主要是銷售產(chǎn)品為主營業(yè)務(wù),那咱這個(gè)加郵費(fèi)就不能計(jì)入成本的,是計(jì)入管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用。
2023-08-07
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