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今年更正去年增值稅報(bào)表,應(yīng)交稅額不變,都是0,會(huì)有什么影響嗎?

2025-09-18 11:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-18 11:28

您好,你這次是更正了什么?

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你好!是的,要更正財(cái)務(wù)報(bào)表, 如果要補(bǔ)稅的話可能有滯納金。
2024-05-14
你好,正常更正申報(bào)是沒有影響的
2024-12-30
不好意思,我剛才給你回復(fù)了,你想重新提問的話,你再重新提問一個(gè)吧 我們接了問題之后不好退回
2023-12-15
你好,根據(jù)你的描述,這種情況賬面銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額,與今年增值稅申報(bào)表的銷項(xiàng)稅額,有差額是正常的
2023-12-15
然后你的企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整這個(gè)就可以的,這個(gè)不影響今年的,也不影響去年的,你去年還是一樣。
2023-12-15
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