您好,你這次是更正了什么?
老師,所得稅匯算,收入變更會(huì)不會(huì)影響去年申報(bào)的增值稅呢,比如我匯算出來收入少算1000多。我現(xiàn)在按正確的來,那么去年12月份的增值稅申報(bào)里面的金額和這個(gè)不一樣,會(huì)有影響嗎
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報(bào)表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報(bào)表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個(gè)補(bǔ)交的金額,這個(gè)有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報(bào)表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報(bào)表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個(gè)補(bǔ)交的金額,這個(gè)有沒有影響?
老師,今年補(bǔ)做了去年的收入,賬上是這樣做的:借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額,也更正了去年的增值稅申報(bào)表,這樣今年的銷項(xiàng)稅額明細(xì)科目的本年發(fā)生額和增值稅申報(bào)表主表的銷項(xiàng)稅額就不一致,正好差這個(gè)補(bǔ)交的金額,這個(gè)有沒有影響?
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在去更正21年22年的增值稅申報(bào)表會(huì)有什么影響嗎, 更正申報(bào)表,會(huì)需要更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師,請(qǐng)問什么是定額發(fā)票?定額發(fā)票是專票還是普票
你好老師!我們公司要注銷!資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤(rùn)是-98萬多,貨幣資產(chǎn)有余額是14.8萬元!其他各科目都是零了!我直接申報(bào)注銷還會(huì)產(chǎn)生啥稅費(fèi)嗎?
老師,公開招標(biāo)兩個(gè)包,同時(shí)開標(biāo),都是9.30開標(biāo),并且專家都一樣,專家簽到表沒有簽到時(shí)間,這些合理嗎?
老師您好,寺廟買的祖堂音響13000元入那個(gè)科目?
老師:我想咨詢一下,公司有個(gè)情況是這樣的 商戶刷POS機(jī)的錢進(jìn)銀行,銀行扣掉手續(xù)費(fèi)后,轉(zhuǎn)回公司對(duì)公戶,然后由公司轉(zhuǎn)給商戶,這種情況下,我們?cè)趺醋鲑~務(wù)處理呢?算公司收益嗎?
老師好,2個(gè)問題1.明細(xì)賬一頁用完后怎么另啟一頁,要寫承下頁,承上頁嗎? 2.2月的本年累計(jì)是寫1月+2月的合計(jì)數(shù)嗎?如圖2(816.67+816.67)這樣嗎?求解,課上沒找到這樣的視頻
老師這個(gè)格式從哪里下載的
郭老師我們租房東的房子,我們要電費(fèi)發(fā)票,有幾種形式收到發(fā)票
老師,醫(yī)院的便利店,現(xiàn)在還能銷售頸托,腕部固定等,這個(gè)所屬類別可以是百貨嗎
EXW報(bào)關(guān)的,是不是報(bào)關(guān)行提供報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票就可以了,還需要運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票那些嗎,是國(guó)內(nèi)段還是國(guó)際段運(yùn)輸