你好,這樣做不規(guī)范了。
你好老師,我去年暫估了一筆費(fèi)用13000,今年年初來(lái)了專(zhuān)票,實(shí)際金額是10000,進(jìn)項(xiàng)稅額為3000,我把去年暫估的費(fèi)用紅沖掉了,從新做了一筆分錄 借:以前年度損益調(diào)整10000 進(jìn)項(xiàng)稅額3000 貸:應(yīng)付賬款 然后結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候做分錄為: 借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)3000 (老師這進(jìn)項(xiàng)稅為什么要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整呢?最后不是在當(dāng)年可以抵扣掉的嗎)
老師,我2022年賬已經(jīng)結(jié)賬且申報(bào),現(xiàn)在做匯算清繳錢(qián),發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)和抵扣平臺(tái)對(duì)不上,我需要調(diào)整以前年度虧損,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?謝謝
老師,我有20和21年沒(méi)有入賬和沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的專(zhuān)票能直接在今年入賬嗎,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
請(qǐng)問(wèn),2022年做的,借:成本1174000.04 進(jìn)項(xiàng) 35219.99 貸:預(yù)付賬款1209220, 發(fā)票2023年收到的,金額1174000.01 稅35219.99 ,所以2023年的賬務(wù)處理怎么做,不用以前年度損益調(diào)整科目,直接把2023的發(fā)票放在去年成本的憑證里行嗎,今年的進(jìn)賬咋做
親們,匯算清繳前調(diào)整上年的成本用,怎么調(diào)整? 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 但是,這是以前年度認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,屬于以前年度成本,能記到本年的成本了嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 ,可以嗎?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是23.12-24.11月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社?;鶖?shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)征期1-12月實(shí)際是11-12月工資與年度載帳工資也是一致的全部計(jì)算在當(dāng)年度的成本里了,社保基數(shù)可以按照這個(gè)計(jì)算嗎都是自然月12個(gè)月,比對(duì)數(shù)據(jù)不是也跟個(gè)稅這個(gè)征期比對(duì)嗎,不存在虛報(bào)問(wèn)題數(shù)據(jù)操作我認(rèn)為是可行的
供應(yīng)商開(kāi)材料發(fā)票一定要備注項(xiàng)目名稱(chēng)嗎?
費(fèi)用分割單可以入賬后。年底可以抵企業(yè)所得稅嗎
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元已經(jīng)使用(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,老師,我辦稅務(wù)清算的時(shí)候足夠檢測(cè)顯示這樣,要怎么處理
每張進(jìn)項(xiàng)成品油發(fā)票都需要進(jìn)行成品油用途勾選嗎,不勾有沒(méi)有影響
老師,我們公司是做汽車(chē)租賃的,開(kāi)出去的銷(xiāo)售發(fā)票都是開(kāi):租車(chē)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)一下,我們購(gòu)買(mǎi)的前包圍9000元(汽車(chē)配件)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)A公司欠B公司1000萬(wàn)的款,現(xiàn)在B公司注銷(xiāo)了,這筆款要怎么平賬呢
老師,一個(gè)投標(biāo)的項(xiàng)目,支前付的投標(biāo)保證金,中標(biāo)了,現(xiàn)在這筆錢(qián)轉(zhuǎn)為履約保證金,應(yīng)該怎么做這筆分錄呢/
那應(yīng)該怎么做呢
你好,要用以前年度損益調(diào)整科目
之前的匯算清繳報(bào)表已經(jīng)更正補(bǔ)稅了,但是忘記把這筆費(fèi)用含進(jìn)去,又要更正一次報(bào)表嗎
你好,是的,需要再次更正了。