不可以的,只能抵扣9月及以后月份的銷項稅
老師我8月25號對外開的銷售發(fā)票。進(jìn)項不夠繳的增值稅太多。假設(shè)9月6號能到一批進(jìn)項票,我下月一起認(rèn)證抵扣9月6號到的發(fā)票!做到8月份的帳里可以嗎?
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項,我可以用1月份的一張增值稅進(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
我是想咨詢清楚您專業(yè)老師好一下,2月份公司想開點(diǎn)銷項發(fā)票.公司一直都沒開過發(fā)票,公司一直都有進(jìn)項發(fā)票,所以多咨詢您專業(yè)老師好一下,2月份進(jìn)項發(fā)票金額勾選,2月份銷項發(fā)票能不能抵扣,3月份申報增值稅會不會繳納稅率,是這個意思,老師好。
老師您好,我想咨詢一個問題:就是我公司6月取得的增值稅進(jìn)項發(fā)票,因為6月沒有收入,6月不做抵扣勾選,等7月有收入了再勾選低抵扣可以嗎?
您好老師,我們是一家建筑業(yè)企業(yè),9月有外地項目預(yù)繳的增值稅和附加稅,這個月領(lǐng)導(dǎo)不讓抵扣預(yù)繳的增值稅了,讓把進(jìn)項發(fā)票全認(rèn)證,等以后再抵扣9月份預(yù)繳的增值稅,可以嗎?
老師,我們公司剛成立幾個月了 還沒有開展業(yè)務(wù),需要建賬嘛?已經(jīng)稅務(wù)局做過零申報了?
老師你好,請問建筑行業(yè)開具發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容工程服務(wù),和工程款內(nèi)容一樣嗎?如果不一樣有啥區(qū)別呢?
我公司是小規(guī)模園林綠化公司,自己種了玉米和油菜,賣出去的玉米和油菜籽需要交增值稅嗎
歷史遺留問題,我們是做膠合板的,手上進(jìn)項發(fā)票沒有,但賬里卻有很多庫存,怎么每個月削掉庫存。
我們是公司,跟個人房東租房,稅費(fèi)都是我們承租人承擔(dān),完稅證明也是房東的名字。這種情況合同怎么簽,發(fā)票怎么開稅費(fèi)才能合理入賬呢
外商打過來的美元作為往來款,可以掛賬多久?
付款單折扣和采購入庫單做折扣優(yōu)惠,是一樣的嗎?都怎么做會計分錄呢?
預(yù)收客戶貨款記錄到應(yīng)收還是預(yù)收呢
計提出口退稅前要做哪些準(zhǔn)備工作
老師好,規(guī)避個稅有什么好的方法
老師,還可以咨詢您下,增值稅月末和年末的會計分錄嗎?包括銷項、進(jìn)項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款
老師,進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這些會計科目結(jié)轉(zhuǎn)到:轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證,是只有在年末才做嗎?
都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報了就行
年末會計處理,和月末會有什么不同嗎?
增值稅年末和月末都是一樣的,不需要額外做其他分錄