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Q

老師,您好~想咨詢下,9月取得的增值稅專用發(fā)票,可以做進(jìn)項認(rèn)證,抵扣企業(yè)8月的銷項嗎?

2025-09-17 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-17 09:09

不可以的,只能抵扣9月及以后月份的銷項稅

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快賬用戶6198 追問 2025-09-17 09:14

老師,還可以咨詢您下,增值稅月末和年末的會計分錄嗎?包括銷項、進(jìn)項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:16

根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計提附加 應(yīng)交增值稅分別乘以7%,3%,2%,再減半 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 下月交稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款

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快賬用戶6198 追問 2025-09-17 09:49

老師,進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出,這些會計科目結(jié)轉(zhuǎn)到:轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證,是只有在年末才做嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:52

都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報了就行

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快賬用戶6198 追問 2025-09-17 09:58

年末會計處理,和月末會有什么不同嗎?

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齊紅老師 解答 2025-09-17 09:59

增值稅年末和月末都是一樣的,不需要額外做其他分錄

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你好,可以這么做的。
2021-09-06
收到進(jìn)項稅額,這個是8月話,這個是可以抵扣8月銷項稅額,
2020-09-09
你這個抵扣還是做賬比較好,不做賬,你這賬上和你申報不一致了,
2021-01-26
您好 不可以的 只能是10月前開具的發(fā)票抵扣9月的銷項稅額
2020-09-16
不可以的 不允許提前抵扣
2021-08-26
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