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我們是公司,跟個(gè)人房東租房,稅費(fèi)都是我們承租人承擔(dān),完稅證明也是房東的名字。這種情況合同怎么簽,發(fā)票怎么開稅費(fèi)才能合理入賬呢

2025-09-17 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-17 11:09

同學(xué),你好
就寫明稅費(fèi)都由你們公司承擔(dān)。
但這個(gè)稅,你們公司不能稅前扣除的

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快賬用戶3961 追問 2025-09-17 11:13

比如涉及到房產(chǎn)稅,合同里邊的房租就寫成含房產(chǎn)稅的房租,然后是開票也是按含房產(chǎn)稅的金額開票嗎。個(gè)稅不能含進(jìn)房租里邊是嗎。

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:19

同學(xué),你好
嗯嗯,是的。
稅不能含進(jìn)房租里邊是嗎。不能,不然金額不對

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快賬用戶3961 追問 2025-09-17 11:23

稅費(fèi)含進(jìn)房租的話房租更高,代開發(fā)票的時(shí)候算出來的個(gè)稅房產(chǎn)稅不是會更高嗎,代開的時(shí)候可以按不含稅金額開票嗎還是按含稅金額開呢

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:25

同學(xué),你好
你代開發(fā)票,增值稅本身就包括的。
你是的是個(gè)稅、房產(chǎn)稅這類的,不包括的

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快賬用戶3961 追問 2025-09-17 11:29

對現(xiàn)在就是說房產(chǎn)稅和個(gè)稅,比如房租3000.房產(chǎn)稅個(gè)稅500,含進(jìn)去的話就是3500,那開票的時(shí)候是按3000開還是3500開,按3500的話 用3500算出來的房產(chǎn)稅個(gè)稅不是更高嗎 用3000開的話 500的稅費(fèi)就得公司承擔(dān),完稅證明還是房東的名字,我們不是就不可以稅前扣除這些稅費(fèi)嗎,所以就想問問到底該怎么簽合同開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-09-17 11:29

同學(xué),你好
用3000開的,500的稅費(fèi)就得公司承擔(dān),不能稅前扣除

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同學(xué),你好
就寫明稅費(fèi)都由你們公司承擔(dān)。
但這個(gè)稅,你們公司不能稅前扣除的
2025-09-17
您好,這個(gè)是需要申報(bào)的呢
2024-06-06
這個(gè)稅費(fèi)計(jì)入營業(yè)外支出,做納稅調(diào)增
2023-08-14
需要讓房東到稅務(wù)局代開租賃發(fā)票,繳納稅費(fèi)后,你們公司按租賃發(fā)票入賬。
2021-01-08
你好,您可以入賬計(jì)入營業(yè)外支出。
2023-06-08
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