你好,你們是支付了費用,如果沒有發(fā)票,是要調整
老師好,2021年度有電費3075忘記做了,而且這個電費沒有發(fā)票。我在今年4月做了“借利潤分配-未分配利潤3075,”可以嗎? 做了這個分錄,請問我在報所得稅年報時,是要先調減3075,再調增3075嗎? 還是就調增3075 ? 我腦子有點轉不過來, 少記的費用,在做過上邊那個分錄后,用不用先調減,再調增?
老師,我們公司支付了一筆2萬多的商標轉讓費給b公司,b公司也開了發(fā)票給我們公司,但是這個商標實際是轉讓給C公司的,請問這筆2萬多的費用要怎么入賬?
外包出去的制作費,沒有發(fā)票,分錄怎么做?匯算清繳調增怎么調?這部分不是已經包含在收入里了,為什么還要調增,這樣不重復交稅嗎
買了別人的公司,其名下還有l(wèi)ogo 。這個logo還是以前公司的名字,我們現在使用有沒有影響。是不是也要和他們簽訂商標轉讓協(xié)議,這樣使用這個商標就比較安全
去年投標轉的資料費公對公轉的,做賬時計入管理費資料費里面了,但是沒有發(fā)票,年度報表調整怎么調整?還需不需要寫會計分錄?
一般納稅人建材公司可以來水泥制品6個點的普票嗎?
請問下工會經費,老板不肯交了,但現在8月所屬期已經在申報清冊里了。不申報有什么影響嗎?公司工會證書也已經過期了
老師,權益法調整被投資單位利潤時,對于評估增值需要考慮時間權重嗎?對于這個題來說,固定資產評估增值400萬,當年確認40萬,如果投資時點是1月1日就是減去40萬,如果投資時點是7月1日,就減去20萬,是這樣嗎?
老師,我想問一下,就是小規(guī)模納稅人,他是額季度開票30萬的話,他是免增值稅,然后年度開票呃五百五百萬內是交按1%交稅,對吧?然后我現在就是需要開一個300多萬的票,300萬左右的票,我可以前面三個季度開九十萬,然后就不用交稅,然后剩下200多萬,在最后一個季度開,然后按1%交稅,可以嗎?
老師,我公司是便民市場,主要收入收取商戶租金,我公司是小規(guī)模公司,小規(guī)模公司租金稅率是5%嗎,有免征稅政策嗎,這個月我公司收租金收了1558400元,請問老師增值稅怎么計算,入賬科目怎么入,怎么寫
個人工商戶 目前是定期定額 收入超過多少會轉成查帳? 定期定額 開了增值稅專票 并且超過核定的4萬 個人所得稅 需要自己去報嗎 以前增值稅和個人所得稅不用管 網上自己就報了
低值易耗品攤銷,為何有這個科目呢?
老師,請教一下貿易公司朋友想走賬100萬材料增值20萬,開120萬出去,需要交什么稅?收多少個點?多少錢合適?
請樸老師解答,請問老師23題,選項B怎么理解
請問老師,我們一個餐飲公司,做工作餐的,我們用了農產品成本抵扣增值稅的政策,我們是一般納稅人,但是我們買得有調料開的專票,還可以再勾選抵扣增值稅嗎?
這個是做辦公費嗎,老師
你好,是的,入辦公費就好