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郭老師,出售固定資產(chǎn),怎么做分錄,還有殘值要怎么處理

2025-09-15 15:37
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-15 15:38

清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入

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2025-09-15
您好, 這個不用處理,出售固定資產(chǎn)再處理
2024-08-02
只有資產(chǎn)處置時候,才需要處理殘值 借 固定資產(chǎn)清理 借累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
2025-06-08
借固定資產(chǎn)清理累計折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
2021-12-29
你現(xiàn)在要銷售固定資產(chǎn)嗎?或者是他報廢了嗎?沒有的話不用處理的。
2024-09-20
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