不行。20-21 年的成本需在當(dāng)年稅前扣除,跨年度補(bǔ)票不能追溯調(diào)整以前年度利潤,也無法彌補(bǔ)當(dāng)時多繳的所得稅,還可能被認(rèn)定為調(diào)節(jié)利潤的稅務(wù)風(fēng)險。應(yīng)讓掛靠方承擔(dān)當(dāng)年因缺票多繳的所得稅,而非用現(xiàn)在補(bǔ)票替代。
我是我們公司的出納,對這些不懂,今天老板問我說他有朋友來要用我們公司來做一個小項(xiàng)目,項(xiàng)目金額差不多有150萬,他讓我算一下對方提供多少發(fā)票,稅收幾個點(diǎn)合適,我不知道怎么算,無從下手,老板說收三個點(diǎn)手續(xù)費(fèi),讓我算一下,對方應(yīng)該開多少增值稅專票,多少增值稅普票,如果提供了發(fā)票,增值稅,企業(yè)所得稅,個稅應(yīng)該交多少,我不會算,對方提供72%的專票,21%的普票,剩下的7%是利潤,老板就收三個點(diǎn)的手續(xù)費(fèi),如果要交稅的話,我們自己出,
我們現(xiàn)在有一個項(xiàng)目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項(xiàng)目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行。現(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ),但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
老師,我們是建筑樁基企業(yè),2018年的老項(xiàng)目?,F(xiàn)在剛結(jié)算,可是發(fā)現(xiàn)此項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅金多了近80萬。因?yàn)槭菕炜吭趧e人資質(zhì)的公司,后續(xù)也不會再有項(xiàng)目運(yùn)作了,所以沒有抵扣的價值了,我們想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做成本,因?yàn)檫€差成本票100多萬,請問這樣操作違背稅法嗎?可行嗎?請指教!
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應(yīng)收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計(jì)誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務(wù)局風(fēng)險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
親想請教一下你:現(xiàn)在我們掛靠的項(xiàng)目有個掛靠人之前讓我們公司代付了一筆保證金給到甲方30萬(他并沒有拿錢,是讓公司出的錢,現(xiàn)在他在公司賬上還有50萬,公司扣除這個代付的30萬后,還差他20萬未結(jié)),現(xiàn)在他想甲方直接把這個錢以房子的形式抵給他(因?yàn)閷Ψ竭€欠他一些錢,加上我們這個30萬,合計(jì)有200萬吧)這樣操作可形嗎?我的意見是內(nèi)賬是可以理解,站在外站的角度的話,這個賬平不了是吧,因?yàn)檫@個賬是沒有從直接從甲方退回到我們公司,我們的賬平不了,所以這部分我們采取的方式是收取掛靠人的企業(yè)所得稅30萬*0.25=7.5萬,(因?yàn)檎DJ绞羌追酵嘶?0萬給到我們,他們再來找我們辦手續(xù)是需要拿30萬發(fā)票才能打款給他的)這樣操作相當(dāng)于我們損失了30萬的成本發(fā)票,所以要收掛靠人的7.5萬稅,2.這個賬外賬還是平不了是吧?
老師你好,是個商貿(mào)企業(yè),你說單位名下的車買點(diǎn),單位能開票嗎
公司幫合作伙伴代辦理業(yè)務(wù),中間賺的服務(wù)費(fèi),和主營沒關(guān)系,請問怎么記賬
老師你好,我看以前的會計(jì)報的增值稅稅負(fù)率是0.16%,她說下個月單位要購進(jìn)二手車,可能要少交增值稅,稅這是什么原理啊,
賬戶里的投資款什么時候可以轉(zhuǎn)股東手里
公司只用應(yīng)付賬款來核算內(nèi)部單位的往來。怎么知道對方是欠我錢還是欠我票?請教老師
老師我們公司銷售柜子,工人上門安裝,支付工人的安裝費(fèi)怎么寫分錄
@董老師,繼續(xù)提問的,謝謝
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報個稅應(yīng)該,但是一直申報失敗,怎么弄呢
購買二手貨車四萬左右,沒票,可以入固定資產(chǎn)嗎
家具企業(yè)出口折合人民幣收入50萬元,稅額13%,退稅額9%,可以申請的免抵退稅額500000*(13%-9%)=20000,現(xiàn)在增值稅留底稅額只有5000元。這個賬要如何處理,還需要交那些稅?
但是現(xiàn)在跟掛靠方去給我補(bǔ)稅,掛靠方不認(rèn)同呢
該交的得交呀,不認(rèn)同咋辦