同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
請(qǐng)問,小規(guī)模企業(yè)本月開了50萬的普票出去,但是對(duì)方?jīng)]有付款,我也要下個(gè)月才能把成本票開進(jìn)來,那么我增值稅該交多少交多少,但是企業(yè)所得稅我可以先預(yù)估成本先不交,等下個(gè)月再開成本票嗎
老師,我們是建筑公司,這個(gè)季度有一個(gè)項(xiàng)目開了3000萬發(fā)票,是簡(jiǎn)易計(jì)稅的,但是沒有成本發(fā)票,以后也不會(huì)有成本,因?yàn)檫@是開發(fā)公司往我們建筑公司轉(zhuǎn)入的一部分利潤(rùn),如果交稅的話,要交750萬所得稅,我們經(jīng)理說,讓我先暫估成本,到年底把750萬的稅交完,說的這個(gè)月先讓我交200萬,這樣可行嗎老師
老師,我們這里為了不交所得稅,暫估了成本,但是后期沒有成本票回來,但是公司虧損了,我可以把那個(gè)之前暫估的紅沖點(diǎn)嗎?
你好,老師,我們是建筑分包企業(yè),這個(gè)季度工人有個(gè)成本票沒開進(jìn)來,我們可以先暫估一下成本,這樣就不交企業(yè)所得數(shù)了,后成本進(jìn)來再?zèng)_掉暫估,把成本入賬,這樣合規(guī)嗎
老師我們是運(yùn)輸公司,一般納稅人,第二季度利潤(rùn)盈利了38萬,成本發(fā)票不夠,但我們5月份付了一筆款出去,是運(yùn)費(fèi)款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,老師我可以先把這一筆暫估成本嗎,7月又沖回來
老師,以前賬目發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用,請(qǐng)問如何調(diào)整呢
怎么查詢員工在本單位交了幾個(gè)月的社保
殘疾人保證金認(rèn)定有效期從2025.01.01日起,2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)到,所以2024年無需申報(bào)殘保金是吧?
老師 從其他代賬公司接手過來新公司的賬 對(duì)方只提供了科目余額表 不給8月的報(bào)表 我直接錄入期初余額以及發(fā)生額 之后怎么核對(duì)對(duì)不對(duì)呀
企業(yè)有未分配利潤(rùn),現(xiàn)在造廠房,如何把未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到廠房,會(huì)計(jì)分錄如何做
上個(gè)月銀字憑證做錯(cuò),本月沖紅重做 紅沖7月憑證1號(hào) 銀行存款是貸方紅字的 更正 這個(gè)摘要怎么寫比較好
殘疾人就業(yè)保障金人數(shù)超過30的規(guī)定是什么。怎么交的
你好,計(jì)提增值稅價(jià)稅如何記賬
老師,你好!有限公司八月份開電費(fèi)發(fā)票給個(gè)人的時(shí)候開成了專票,需要九月份紅沖重開么?
老師你好,注銷一般納稅人流程怎樣的?有具體的注銷流程嗎
謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評(píng),十分感謝!