先反推稅前獎(jiǎng)金:設(shè)稅前獎(jiǎng)金為 X,員工到手 10000 元(稅后),個(gè)稅由公司承擔(dān)(X - 個(gè)稅 = 10000)。按 9 月累計(jì)情況(1-8 月工資 14.4 萬,9 月工資 1.8 萬),1-8 月累計(jì)應(yīng)納稅所得額 10.4 萬(10% 稅率檔),加入 X 后若未超 14.4 萬(10% 檔上限),按 10% 稅率算,可推得稅前獎(jiǎng)金約 10864 元,公司承擔(dān)個(gè)稅約 864 元。 稅率是否跳檔:加入稅前獎(jiǎng)金后,1-9 月累計(jì)應(yīng)納稅所得額約 12.78 萬(未超 14.4 萬),仍在 10% 檔,不會(huì)跳升至 20%。 綜合匯算風(fēng)險(xiǎn):因獎(jiǎng)金已并入當(dāng)月累計(jì)預(yù)繳,綜合匯算時(shí)稅率與預(yù)繳稅率一致(均按累計(jì)收入算),不會(huì)出現(xiàn)綜合稅率高于預(yù)繳稅率的情況。
老師,您好!我想問下報(bào)個(gè)稅的問題。 假設(shè)每月收入6000元,每月扣除合計(jì)2000元,每月專項(xiàng)附加扣除1000元,8月發(fā)獎(jiǎng)金40000元,現(xiàn)在是在這個(gè)基礎(chǔ)上報(bào)9月個(gè)稅。后10-12月工資不變,要發(fā)18000獎(jiǎng)金。 因?yàn)槿暌淮涡元?jiǎng)金只能用一次,所以我現(xiàn)在是想把全年一次性獎(jiǎng)金放滿36000,把工資收入那里控除額度,用來放后3個(gè)月的額度,這樣稅率都還能控制在3%, 老師,我是想問下,這樣的話,會(huì)不會(huì)多交稅?
老師,我公司有名兼職員工,1-12月,每個(gè)月4500,8月和9月發(fā)放了4500*12=54000元,他在另一家正常申報(bào)了工資每個(gè)月3500,繳納社保,沒有繳納公積金,其他年終獎(jiǎng)什么都沒有。我現(xiàn)在要怎么申報(bào),從9月份開始申報(bào)54000/4=13500元,9月繳納個(gè)稅2160.00元,10-12應(yīng)該也是預(yù)繳納一樣的,請(qǐng)問這樣申報(bào)的話,明年匯算清繳需要繳納多少個(gè)稅,具體的,我9-12年預(yù)繳的個(gè)稅8640元會(huì)退的嗎
親愛的 ,老師 公司去年給員工發(fā)獎(jiǎng)金是50000元,平時(shí)這個(gè)員工工資是20000元/月,我采取全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)算稅,今天在做工資申報(bào)和全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),怎么這個(gè)員工的全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)稅率不是3%,成為10%呢?
老師你好,問下2025年7月份個(gè)稅申報(bào)有個(gè)職工,年終獎(jiǎng)2萬,在8.1號(hào)申報(bào)7月份個(gè)稅時(shí)將年終獎(jiǎng)放在了個(gè)人工資綜合所得里面和工資一起申報(bào)結(jié)果是按照了10%交 了個(gè)稅1800元,8.11號(hào)更正了申報(bào),將2萬放在了全年一次性獎(jiǎng)金里面申報(bào)稅率為3%個(gè)稅為600,這樣綜合所得的工資就按照3%算了個(gè)稅為115,兩者加起來個(gè)稅是715,那么對(duì)多交的1085這個(gè)稅在2026年匯算清繳2025年工資時(shí)這個(gè)職工個(gè)稅有的退嗎?
我們有個(gè)員工的工資為18000元,然后要給他10000元的獎(jiǎng)金,獎(jiǎng)金的個(gè)稅由公司承擔(dān),現(xiàn)在是9月份,如果下個(gè)月申報(bào)這個(gè)個(gè)稅,那這個(gè)10000元的個(gè)稅怎么算,這個(gè)10000元會(huì)不會(huì)使稅率跳升到比較高的水平,或者算綜合的時(shí)候稅率會(huì)高于這個(gè)預(yù)交的稅率,希望老師能幫我算算
請(qǐng)問這個(gè)怎么選老師。
現(xiàn)在一般納稅人繳納增值稅月報(bào)申請(qǐng)流程是怎么樣?
這個(gè)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得是按照5-35%的利潤(rùn)申報(bào)稅務(wù)的,是嗎?
?老師,汽車行業(yè),收購(gòu)和銷售的二手車都不開票,是上家直接過戶給現(xiàn)車主的,但是公司打了收購(gòu)款,又收了銷售款的,這種怎么處理。 公司沒有采購(gòu)和銷售的發(fā)票,但是賬走的公戶。
補(bǔ)提所得稅怎么做分錄
老師,你好,我現(xiàn)在要申報(bào)5月份的個(gè)稅,添加人員從業(yè)日期那邊填5月還是8月
開發(fā)票加稅點(diǎn)是用含稅加加稅點(diǎn),還是不含稅加加稅點(diǎn)
5200的電腦可以直接費(fèi)用嗎 不折舊可以不
公司招用的實(shí)習(xí)生,個(gè)稅怎么申報(bào)?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2月7號(hào)入的職,10月離職實(shí)際按幾個(gè)月算
他擔(dān)心年收入因?yàn)檫@1萬,超過了14.4萬,那他就得交20%的稅了
那沒辦法,該交的就得交
那他這個(gè)10000元的上限就是交20%的稅是嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是20%的