這個沒有固定的算法的。
老師,您好,想問一個問題就是前年投資的電影成本是200萬,今年結算是虧損,收到票房分賬3萬元,其余虧損部分對方開發(fā)票給我們,想問一下這3萬是如果做賬呢,是應該先沖以前年度成本用以前年度損益調整科目嗎,具體憑證不太確定怎么做?收到虧損部分發(fā)票又該如何做賬呢?謝謝您
老師,你好,我們單位是一般納稅人,有兩臺車報廢了,我們賣給報廢汽車回收企業(yè),現(xiàn)對方要我們開發(fā)票,我們企業(yè)是10年3月和6月的時候分別買進這兩臺車,當時未抵扣進項,請問這種情況我該怎么開票呢?我能不能開專票啊,因為企業(yè)現(xiàn)在還有留抵稅額,我不想簡易征收。另外具體的開票項目是什么?謝謝
請問老師,我目前是代理公司的會計,每個行業(yè)的成本核算還有賬務處理還有一些每個月需要找的成本費用票,都是如何做呢?有沒有好的方法和建議或者課程,可以推薦連接,我想要整個企業(yè)的實務操作。麻煩老師說的具體一點。謝謝老師,辛苦了,給我具體解答一下。感激不盡!
老師你好,老板想成立一個木材銷售企業(yè),在自己承包的山上砍木頭來銷售 請問該如何做全程的分錄呢,還有這是否要交稅,應該要怎么做
老師我想請教一個問題,就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率,在經營過程中,我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進項發(fā)票,這個進項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進項發(fā)票只能抵扣相應的開具為1%的銷項,而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票,應該是說都能抵扣的,只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進項發(fā)票,我有10塊錢的進項稅額,然后我賣了1000元商品出去,我開具的銷項發(fā)票是13點,我的銷項稅額為130元,那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進項10=120元這個就是我這個月要交的稅,這樣理解對嗎?
老師,公司開了一張發(fā)票是白酒 800元 可以入賬嗎
住房和租房的專項附加扣除是不是只能填一個
老師,您好,小規(guī)模納稅人,應交增值稅的二級科目,應該是應交增值稅,還是未交增值稅
某公司年最大生產能力80000件產品.在該水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定間接費用中用于生產的(固定制造費)是60000元,用于管理的是50000元,,用于銷售的是40000元.變動間接費用(變動制造費)按生產能力保持在一年145000元.成品的銷售單價是10元.今年,該公司只生產和銷售其總生產能力50%的產品。要求:計算公司今年銷售量、單位變動成本,固定成本、單位邊際貢獻、邊際貢獻總額,邊際責獻率、變動成本率、營業(yè)利潤。
老師,個體戶個稅怎么申報?
請問,企業(yè)所得稅繳納完以后發(fā)現(xiàn)金額錯誤 以后能改嗎? 下個納稅期能調整嗎?
沒有勞務派遣許可證但是開具的有人力資源服務勞務派遣服務的發(fā)票會怎么樣
內賬和外賬哪個學到的東西多,更能積累經驗?
第二問 個人賬戶結算貨款不是禁止的嗎
老師我新入職的這家公司之前都是按銷售交的,印花稅單邊交的,如果我現(xiàn)在按雙邊交差10000多!浮動這么大會不會引起稅務部門關注?。∮袥]有折衷的辦法?比如按什么比例慢慢提高可以嗎
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那沒有固定算法,就這個的話應該怎樣計算
你好!直接按不含稅,一個乘以1.03,一個乘以1.13,看差額