感謝信任,我剛才去老板那里了,馬上看題哈
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師,國有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國有企業(yè)非說這樣不行,要重新開,要么就是稅務(wù)局出證明,重新開涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開給他發(fā)票是一般納稅人6個點(diǎn)稅率開,但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請他們管理部門這個理由上來,我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無語了,國家稅務(wù)總局2020年1號文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國有企業(yè)不適用國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
你好老師 我們是一家機(jī)械加工生產(chǎn)企業(yè) 由于現(xiàn)在業(yè)務(wù)量增長 成本計(jì)算這塊想要按照項(xiàng)目分別計(jì)算 然后廠里設(shè)備和人員 已經(jīng)按項(xiàng)目分好了 用的是生產(chǎn)一線工人工時計(jì)算 工時也已經(jīng)按項(xiàng)目分好了 想問下其他的比如廠房房租 電費(fèi) 還有其他相關(guān)部門檢驗(yàn) 鉗工等可以有什么比較合適的標(biāo)準(zhǔn)來區(qū)分嗎?
我們公司是科學(xué)儀器制造業(yè),法人是研究所的老師,專利是法人研究出來的,但是申請專利的時候因?yàn)樗谒锕ぷ?,所以這個專利他給所里了,現(xiàn)在專利屬于研究所,(這是一個我們法人研制出來的軟件系統(tǒng),是安在電腦上使用的,類似APP, 需要配合儀器實(shí)物連起來才能用的) 研究所授權(quán)十年使用權(quán)給他讓他開公司,現(xiàn)在在研發(fā)實(shí)物產(chǎn)品,現(xiàn)在買了各種原材料零件,進(jìn)行組裝實(shí)物,買的零件能記研發(fā)支出-費(fèi)用化支出嗎? 什么時候記資本化支出 我認(rèn)為實(shí)物組裝起來也要申請專利,只不過現(xiàn)在還沒申請,只申請了電腦上的軟件系統(tǒng)專利,學(xué)堂有的老師說 我這是做實(shí)物,一律不讓做研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,買的零件到底應(yīng)該怎么做賬?
(杜絕敷衍回答)老師好,請問如果剛畢業(yè),只有兩個月出納實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的我剛進(jìn)入一家電商公司做出納,然后我可以接觸到這家公司內(nèi)賬和開票,我公司是一個財務(wù)主管一個會計(jì)一個出納我,但是財務(wù)主管要走了離職了,只剩只有一年工作經(jīng)驗(yàn)的會計(jì)要接財務(wù)主管位置,會計(jì)有點(diǎn)沒信心說要把子公司賬外包出去一個,我可能在這個月內(nèi)可以做一家子公司外賬。 會計(jì)身上有很多我要學(xué)習(xí)的地方 問題1:我是否可以在試用期兩個月過后要求提點(diǎn)工資嗎,我出納工資轉(zhuǎn)正五千,提個六千合適嗎還是等待了半年。 問題2:我想更快學(xué)習(xí)到外賬,現(xiàn)在剛?cè)肼氁恢艿奈夷壳靶枰鍪裁矗?問題3:這家公司財務(wù)主管要離職了,我在這家公司待多久合適?半年還是一年?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時候做退稅勾選
當(dāng)月報稅的時候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營性資產(chǎn)包括非流動資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報個稅嗎?
生產(chǎn)企業(yè)申報流程:是不是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,然后免抵退匯總生成,然后自檢好,再去申報增值稅,再提交出口退稅? 還是先進(jìn)項(xiàng)抵扣,申報增值稅全部完成。再免抵退錄入?yún)R總生成,自檢,提交出口退稅。(這個過程中匯總成生表哪幾個數(shù)據(jù)需要跟增值稅報表核對下一致,同時出口退稅中除了報表哪幾個數(shù)據(jù)是實(shí)際錄入的而不是系統(tǒng)自帶)
服務(wù)公司提供的付款申請,付款申請服務(wù)費(fèi) 20 萬。但是途中付了兩次都沒有付完,可以一直用最原先的付款申請嗎?還是說每次付款都要重新提供最新的付款申請書。第一次付款發(fā)票是開了20萬的
外貿(mào)公司,備了庫存,后來銷售給客戶,請問這個客戶供應(yīng)商備案單證應(yīng)該怎么做,進(jìn)貨的購銷合同如何做資料
如何向正在公示減資公司主張自己的債權(quán)權(quán)利
?朋友您好,主要看金額,怕月度利潤波動太大了。如果金額小、只用一次或短期用,就直接記到“銷售費(fèi)用—演出成本”;如果燈具、電纜這些買得多、金額大(比如超過2000元)、能用好幾年,就記“固定資產(chǎn)”,然后每月提折舊進(jìn)“銷售費(fèi)用—折舊費(fèi)”;如果放演出服的家具是普通衣架、柜子,便宜又短期用,也直接進(jìn)“銷售費(fèi)用—演出成本”,如果貴、能長期用(比如超過2000元用1年以上),也可以當(dāng)“固定資產(chǎn)”入賬并提折舊,一般演出相關(guān)費(fèi)用都優(yōu)先放“銷售費(fèi)用”里
老師,我還有個問題,就是股東找一些出租車票,我可以做差旅費(fèi)入賬嗎
哦哦,這個可 以的哦,我們也有的,外出辦事打車
但是一個月5000的出租車費(fèi)多不,我記差旅費(fèi)是吧
哦哦,這么多呀,確實(shí)有點(diǎn)多的,老板給了,也只管做進(jìn)去吧,這月銷售額大的吧
3季度29萬多銷售額,5000差旅費(fèi)是不少,但是不做利潤太大了,我們都可以找哪些成本 費(fèi)用票抵企業(yè)所得稅
工資發(fā)了多少呀,不是有租賃費(fèi),水電費(fèi)么,季度不要交所得稅
租賃費(fèi)是不是景區(qū)給我們開發(fā)票呀,開什么樣的發(fā)票呀,是不是需要有租賃合同才行
是的哦,就是景區(qū)開的,合同股東肯定是有的
我們沒有和景區(qū)簽過租賃合同,只有 合作合同,如果沒有租賃合同,只有景區(qū)開的租賃費(fèi)發(fā)票,可以作為租賃費(fèi)入賬嗎,因?yàn)榫皡^(qū)是國企,很麻煩
哦哦,可以的,我們租賃是真實(shí)的,合同肯定是有的,只是老板不給財務(wù)看,沒事,我們直接入賬
如果景區(qū)不給我們開發(fā)票,只有租賃合同可以入賬租賃費(fèi)嗎,因?yàn)榫皡^(qū)肯定是不愿意開發(fā)票,我都不知道我們有沒有租賃費(fèi)
當(dāng)然不可以的呀,就算入賬了,年度匯繳也要調(diào)增的,所得稅不少的。景區(qū)肯定會開票的,國企規(guī)范的
他開票是開一年的租賃費(fèi),還是3年的,因?yàn)槲覀兒途皡^(qū)的合作是3年。
不會不會,他們才不會一次性開呢,開了就要交這么多增值稅,會分開開票的
老師,我們買了9000多的餅干,可以入賬嗎,就當(dāng)給員工吃的
不好呢,這些是給客人吃的,不要做福利費(fèi),計(jì)入 “主營業(yè)務(wù)成本” 科目。 旅游業(yè)中給所有游客提供的餅干,屬于為實(shí)現(xiàn)旅游主營業(yè)務(wù)(服務(wù)游客)而發(fā)生的直接成本支出