你好,是收入少了,還是什么原因要補
去年8月份增值稅申報錯誤,有7656元增值稅稅款要現(xiàn)在補交,有沒有滯納金罰款?
20年增值稅申報錯誤,多繳納11000增值稅及營業(yè)稅金以及附加,21年2月份退回,退回的分錄怎么做
23年12月補繳22年8的的增值稅(已經(jīng)修改了22年8月份的申報表),23年12月的申報表需要提現(xiàn)當月補繳的增值稅嗎?
老師你好,23年12月的發(fā)票,24年1月紅沖了的,但是1月申報增值稅是繳納了23年4季度的增值稅,現(xiàn)在申報增值稅系統(tǒng)怎么沒有扣件出來呢?
老師,我們23年有一筆增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出報錯月份了,上個月更正申報了,重新更正申報繳納增值稅的分錄怎么做?然后把之前繳納的增值稅申請退稅了,而且稅款已經(jīng)到賬了,這個分錄怎么做?
請問1000元打印機和3000元電腦可以直接記管理費用嗎?
個人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報工資薪金嗎
老師一個員工,工資表是4500,我申報個稅也是4500,但是實發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機器折舊費屬于直接費用還是間接費用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報銷2024年的火車票嗎
個體工商戶幵勞務(wù)費專票開幾個點稅率?
增值稅申報錯了,稅務(wù)讓更正而補的稅款
你好,你只說錯了,不說哪里錯了,什么原因錯了,是沒辦法做分錄的。
有個進項稅轉(zhuǎn)出,所以加計抵減那兒也應(yīng)該調(diào)減,當年沒調(diào)減,稅務(wù)讓更正,就需補增值稅及附加稅,滯納金
你好,那你轉(zhuǎn)出的分錄做了沒有。
你加計抵減的時候如何做的分錄
你這個,老師建議你簡單點 直接借應(yīng)交稅費-稅務(wù)稽查補稅,貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 然后繳納。
附加稅,稅務(wù)局有沒有要求去修改23年的匯算清繳