你好,往來(lái),固定資產(chǎn),存貨,負(fù)債等,都需要處理掉。

老師,我們公司要注銷,要做企業(yè)所得稅清算申報(bào),還有些問(wèn)題不知道會(huì)不會(huì)影響注銷 1應(yīng)付賬款和應(yīng)付職工薪酬是不是必須要付完。 2我們的應(yīng)收款還有一部分未收回來(lái),要不要做成營(yíng)業(yè)外支出 3其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),是之前購(gòu)買(mǎi)設(shè)備時(shí)入錯(cuò)了賬所至,可以不做處理嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一年多沒(méi)有經(jīng)營(yíng)了。注銷的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)貨幣資金,應(yīng)收賬款; 應(yīng)付賬款,還有預(yù)收賬款; 實(shí)收資本和未未分配利潤(rùn)都有金額, 請(qǐng)問(wèn)一下注銷的時(shí)候,哪幾個(gè)科目需要進(jìn)行一個(gè)處理?
老師好,想問(wèn)一下,公司要注銷的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上還有其他應(yīng)收款和實(shí)收資本,其他應(yīng)收款該怎么處理?實(shí)收資本需要做什么賬務(wù)處理嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)公司注銷欠法人求他應(yīng)付款4萬(wàn)元,賬上錢(qián)只剩下1萬(wàn)元,還給法人一萬(wàn),還欠3萬(wàn),公司申請(qǐng)注銷,這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢,反過(guò)來(lái)的意思就是這筆錢(qián)公司還不上了不用歸還,注銷處理需要怎么做呢?
以前年度公賬付的錢(qián),對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票,也拿不到發(fā)票了,業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生,賬上做的預(yù)付賬款。如果實(shí)在收不到發(fā)票了賬上怎么處理,匯算清繳的時(shí)候又需要注意哪些
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)購(gòu)入原木按10%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是為什么?
老師你好,想問(wèn)下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會(huì)給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒(méi)有現(xiàn)金所以另一個(gè)公司給的現(xiàn)金,而且每個(gè)月公司也會(huì)已工資形式補(bǔ)過(guò)來(lái),因?yàn)楣緵](méi)有錢(qián)之前都是跟這個(gè)公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個(gè)公司工資單里面有扣500員工工資,因?yàn)檫@1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個(gè)現(xiàn)金1000要不要公司單獨(dú)記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會(huì)有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬(wàn)的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫(xiě)
我們公司主營(yíng)是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場(chǎng),這樣先開(kāi)票60%,到客戶現(xiàn)場(chǎng)還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開(kāi)票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說(shuō)一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?


應(yīng)收賬款都未收回來(lái)能申請(qǐng)稅務(wù)注銷嗎
你好,必須要清理掉才能注銷。
可以幫忙看看資產(chǎn)負(fù)債表,這些要怎么做處理比較好
你這個(gè)往來(lái)都該收的收,該付的付 其他流動(dòng)資產(chǎn)這些要看是什么資產(chǎn),該賣掉的賣掉。
其他流動(dòng)資產(chǎn)是應(yīng)交增值稅借方余額重分類至其他流動(dòng)資產(chǎn),應(yīng)付股利、實(shí)收資本、盈余公積需要清理嗎
你好,應(yīng)付股利,盈余公積需要 實(shí)收資本不需要。
應(yīng)付股利、盈余公積、應(yīng)交稅費(fèi)要怎么清理呢
你好,該支付的股利要支付。 盈余公積進(jìn)行分配。 應(yīng)交稅費(fèi),該交的要交。