可以填寫(xiě)0 可以審核 收入按照21500 因?yàn)榇_認(rèn)收入的按照Fob的價(jià)格
老師,請(qǐng)問(wèn)公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷(xiāo)售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問(wèn)一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開(kāi)發(fā)票的話是開(kāi)什么項(xiàng)目名稱
老師,提問(wèn),取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開(kāi)票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買(mǎi)菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
不明白哦。1500到底喊在20000還是格外哦?我們收入不是2萬(wàn)嗎?格外的其他費(fèi)用再填寫(xiě)后增大收入了
出口一般按照離岸價(jià)格來(lái)確認(rèn)收入,F(xiàn)ob等于eX W加上這雜費(fèi) ?你出口退稅申報(bào)的時(shí)候不是有一個(gè)離岸價(jià)格嗎?他要求你填寫(xiě)這個(gè)。
就是這個(gè)差異啊
E, XW出口,如果沒(méi)有雜費(fèi),這里填寫(xiě)0,如果有,按照實(shí)際來(lái)填寫(xiě)。你之前填寫(xiě)的不對(duì)的,去更正報(bào)關(guān)單按照實(shí)際的來(lái) e?x?w方式雜費(fèi)是買(mǎi)方承擔(dān)。這里雜費(fèi)是0??還是從買(mǎi)方找到數(shù)據(jù)填上去比如1500,那填上去報(bào)關(guān)收入認(rèn)定是21500?與實(shí)際收入就不一致了。怎么標(biāo)準(zhǔn)操作稅務(wù)審核才沒(méi)有問(wèn)題啊 這個(gè)問(wèn)題好解決 雜費(fèi)填寫(xiě)1500,然后你確認(rèn)收入的時(shí)候按照21500,你收款也是按照這一個(gè),不就是一致的嗎。
e?x?w賣(mài)方收款就只有20000啊。咋個(gè)按照21500呢。1500不是買(mǎi)房承擔(dān)嗎?實(shí)際e?x?w不是這樣那個(gè)操作嗎?合同就是售價(jià)2萬(wàn)。其他不管了。雜費(fèi)就是國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)。報(bào)關(guān),裝箱費(fèi)還要填寫(xiě)到雜費(fèi)欄組成我們收入里面啊?我們沒(méi)有收到1500雜費(fèi)啊
1500是人家自己支付給銷(xiāo)售方的嗎。是的話,那你這里填寫(xiě)0呀,F(xiàn)ob也是2萬(wàn)。
1500是買(mǎi)方支付給第三方。不是賣(mài)方
你好,還有什么其他的問(wèn)題
和第三方的你們不知道 雜費(fèi)0