你好,你有固定資產(chǎn)發(fā)票嗎
老師好,事業(yè)單位上月收到一筆上級單位買車補助款,當(dāng)時借銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 現(xiàn)在用這個錢買車了借固定資產(chǎn) 貸銀行存款,那其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)哪里?。?/p>
請問老師,民辦學(xué)校之前沒收入的時候都是法人墊付出去的錢我掛其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在有收入了直接沖減非限定性凈資產(chǎn)可以嗎,支付費用時借管理費用貸其他應(yīng)付款,收入的時候借其他應(yīng)付款貸非限定性凈資產(chǎn)可以嗎
老師,那個我們通過公戶還房貸車貸,我們當(dāng)初在購入設(shè)備的時候借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)付款嗎?然后分歧還本金跟利息的時候,借其他應(yīng)付款貸銀行存款可以嗎
事業(yè)單位以前年度有收到一筆錢借:銀行存款貸其他應(yīng)付款,然后支出直接相反分錄,但是支出時有一筆固定資產(chǎn)變成其他應(yīng)付款支付出去沒有入固定資產(chǎn),目前該筆收入已全支完,現(xiàn)在改賬怎么做賬
老師您好,我們單位以前的一些項目支出啊都是掛在其他應(yīng)付款里,(當(dāng)初都是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款)然后現(xiàn)在想清理其他應(yīng)付款,想把這些項目轉(zhuǎn)出到固定資產(chǎn)的話,可以借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款嗎。
是7月庫存10090.03,但因為要放假都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,應(yīng)該怎么做成本
是7月庫存10090.03,但因為放假就都退給供應(yīng)商了,清空倉庫了,這個應(yīng)該怎么做
老師,500元以下的支出可以不要發(fā)票就給員工報銷是嗎
我司有筆研學(xué)旅行費收入8852元,研學(xué)旅行由某個教育公司承接,我司付對方4495元,這個4495元成本結(jié)轉(zhuǎn)怎么做賬?
老師,你好 以前我們公司銷售貨物給經(jīng)銷商是這么做的 借:應(yīng)收 10000 貸:收入8849.56 稅金1150.44 借:銀存10000 貸:應(yīng)收10000 這樣就平掉了 但是我們現(xiàn)在改政策了,經(jīng)銷商如果說符合返現(xiàn)要求,半年后按照付款總額的20%返款,這我在當(dāng)時收到的時候都做收入了應(yīng)該怎么做賬?萬一不符合規(guī)則又不返,具體應(yīng)該改成怎么樣做賬
公司安裝了一臺空調(diào)放在員工宿舍給員工用,這臺空調(diào)的進(jìn)項稅可以抵嗎?
老師好,我司為國有企業(yè),預(yù)防了對方單位一部分款項,現(xiàn)財務(wù)需要發(fā)送對賬單,請問對賬單有沒有什么格式?如果想催款的話, 是不是可以發(fā)催款函?催款函有沒有格式?
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報酬上個月忘記申報,如何補申報,在哪申報
今天法人股東往公賬打款2萬元,打款時備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎