您好,這個(gè)是按9%來(lái)一發(fā)票
老師 我們公司是一般納稅人 增值稅13個(gè)點(diǎn) 主要是生產(chǎn)涂料賣涂料 偶爾接一點(diǎn)工程給馬路畫(huà)斑馬線 然后就按工程服務(wù)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普票。然后現(xiàn)在這個(gè)工程跟公司注冊(cè)地在同一個(gè)城市。稅局說(shuō)開(kāi)外管證 下個(gè)月再申報(bào)納稅就行了 9月開(kāi)了一百多萬(wàn)的普票。10月應(yīng)該怎么報(bào)稅。 銷售貨物這邊利潤(rùn)應(yīng)該是負(fù)數(shù)的7 89三個(gè)月。
老師,總公司是一般納稅人,我們分公司也是一般納稅人嗎,但是增值稅申報(bào)是每季度申報(bào),一般納稅人不是每月申報(bào)嗎?而且我們分公司稅率是9個(gè)點(diǎn),我不清楚我們到底是一般納稅人還是小規(guī)模
老師,我們賣了一輛公司不用的車,他們不要票,我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)征,就是增值稅3個(gè)點(diǎn),我們申報(bào)未開(kāi)票收入按幾個(gè)點(diǎn)交
老師您好。 我們公司是一般納稅人,購(gòu)入9個(gè)點(diǎn)的生雞。然后馬上直播帶貨就轉(zhuǎn)手賣出去了。 這種我們公司是按13個(gè)點(diǎn)申報(bào)增值稅。還是9個(gè)點(diǎn)申報(bào)增值稅
轉(zhuǎn)股印花稅是多少老師,
老師您好!變更法人如果有實(shí)繳資本,的國(guó)家信用系統(tǒng)公示是嗎?只變更法人其他的不動(dòng)
對(duì)賬調(diào)賬怎么處理?多付500元怎么樣調(diào)
報(bào)銷款不能報(bào)銷了 做什么科目呢?
月工資一萬(wàn)交多少稅?
老師,你好!想問(wèn)下員工小食堂,阿姨買菜的錢都沒(méi)有發(fā)票,人工費(fèi)有開(kāi)工資,買菜錢想要所得稅前扣除有解決方法嗎?
總公司納稅匯總,分公司的付給供貨商票總公司用了(只有總公司有這個(gè)資質(zhì)購(gòu)買,所以總公司付款,發(fā)票是開(kāi)給總公司的,所以總公司留底票多),這個(gè)錢最后總公司還是跟分公司要,分公司的pos收款也到總公司公戶并做收入,分公司僅僅每個(gè)月零申報(bào)增值稅,其他稅種都是總公司申報(bào),這種模式有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司供應(yīng)商6月份給我們開(kāi)了一張發(fā)票,然后7月份我們抵扣了,發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,賬務(wù)怎么處理呢?
生產(chǎn)設(shè)備折舊,投產(chǎn)前,折舊進(jìn)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi) 生產(chǎn)后進(jìn)入制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎
開(kāi)的數(shù)電發(fā)票多久能查到
謝謝老師。很高興又遇到是您。我想再問(wèn)問(wèn)。一般納稅人出去直播帶貨傭金按什么來(lái)申報(bào)增值稅
這個(gè)是按服務(wù)類的,是6%來(lái)確認(rèn)的
那按服務(wù)來(lái)算的話。一般情況下 也很少有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)專票。這樣增值稅就交得高了 對(duì)嗎
是的,服務(wù)方面沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),增值稅只有6%,比貨物還是少些